你好,紅沖之后你單位做進項稅額負數處理就是了
請問 上個月對方給開的發票,我們這已經認證了,而且報稅也完事了,稅款也交了?,F在對方公司說那張發票是要紅沖的。這樣應該怎么辦呀。
我們開給對方的發票需要紅沖,但是對方必須要我們先開一張藍字發票給他們把票換過來,才給我紅沖,交流了很久,我看流程也是得先開紅字發票沖掉,在給他們開藍字發票。他說他們已經認證了,然后我在稅盤里發現可以直接紅沖,就開具了紅字發票信息表,對方說我們私自紅沖,可是我們后面也給他們開了藍字發票,這個對公司有什么影響嗎?
請問公司上個月開的發票,對方抵扣認證了。但是在這個月該發票紅沖了,那紅沖的發票必須給對方,對嘛?操作的話是對方紅沖,我們開負數發票,對嘛?
公司屬于小規模,八月開了一張專票,九月發現對方抬頭寫錯了,重新開具了正確的票,但是忘記沖紅八月的錯票了?,F在報稅,發現稅金多了小一萬。而且現在沖紅八月錯票,發現對方會計也不靠譜的樣子,她認證了錯票,沒認證正確的票,現在要怎么處理這件事情呀,腦袋都大了,謝謝!
請問老師,我公司為一般納稅人,今年1月開出的一張發票,已經給對方了并且認證了,現在我們需要紅沖,請問對方需要把發票寄回給我嗎?怎么個流程呢?
老師,設備折舊,最終進了表情。這操作算不算稅前扣除了?我們這個錢來原政府撥款??顚S?,稅務說如果適用于不收稅征收收入必須符合條件,折舊不能稅前扣除。我這折舊進入表情的算嗎?
老師,我想要15%的利潤,如果成本是85元,銷售應該怎么計算呢?如果知道銷售價102,利潤15%,成本怎么計算呢
出口報關訂單可以不申請免抵退嗎?正常交稅 因為買廠房,園區有稅收要求,達到要求才能辦理房產證
小規模當月開完專票不需要再單獨計提增值稅吧因為開多少交多少,附加稅照提?
請問殘保金申報的時候員工人數和工資總額都是系統自動帶出來的,他這個基數是從企業所得稅年報帶出來的還是從工資薪金申報系統帶出來的
老師,我是做門店餐飲的報表,想請問一下,老師報損的是算在主營業務成本里面,還是算在庫存商品里?
法人租賃其他個人房屋用于公司辦公,房租由法人付,是由需要房東開發票?
個稅年度匯算如果有兩個單位的話是不是都得申報?
老師,我每月工資5000,然后獎金拿18萬,有社保和專項扣除扣除,這個我按綜合所得還是單獨申報
資產負債表里什么情況下會導致所得稅費的增加?
第一 就是原來那比分錄都反著做唄
你好,是的,是這樣的?
第二 下個月報稅時候 是不是報進項稅額轉出?還是就當是進賬的負數就行了 不用轉出?
你好,就當是進賬的負數就行了 ,不是進項稅額轉出。