你好,很高興為你解答 意思就是開票系統(tǒng)里面包含了這個收入了是嗎 可以調(diào)整賬務(wù)保持賬表一致
#提問#公司小車過戶給個人、開給個人的發(fā)票做固定資產(chǎn)清理、沒做收入、我的財務(wù)報表收入不含小汽車的收入、但申報時本年累計又含這個收入。這導(dǎo)致我的財務(wù)報表本年收入跟申報的本年累計收入不一致
#提問#公司小汽車過戶給個人開的發(fā)票收入做固定資產(chǎn)清理、申報表要填這個收入嗎?
老師變賣公司車給個人做未開票收入,但是財務(wù)入賬是通過固定資產(chǎn)清理做的,所以財務(wù)報表的收入和增值稅的申報表的收入金額不對
老師 我們之前賣車了 給對方開的專票 但是做賬的時候 這筆直接是沖的固定資產(chǎn) 沒有做收入 導(dǎo)致報表和申報表收入不一樣 這個怎么辦
老師,您好!我們公司23年一季度做了無票收入,但是申報增值稅的時候未申報這部分,一季度加上這部分收入未超過30萬,導(dǎo)致企業(yè)所得稅申報表上的本年累計收入大于增值稅上本年累計收入,這個需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整呢?
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對應(yīng)的會計等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實(shí)繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應(yīng)付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內(nèi),有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
是的 開票系統(tǒng)含這個小汽車的收入、但是賬上我做固定清產(chǎn)清理不做收入、怎么調(diào)整這個分錄
賬務(wù)要調(diào)整的話通過以前年度損益或者利潤分配來調(diào)整
這是當(dāng)時做的賬務(wù)處理,你看哪步做錯了?
處理的對著呢 虧錢處理了沒有收入啊
但是申報表累計收入含這個收入、而我的賬不含這個收入、導(dǎo)致兩個收入不一致
要么是賬錯了,要么是票開錯了 單獨(dú)的看你提供的圖片是沒有錯的
那我想問這個收入申報增值稅時要不要申報為本期的收入
要申報本期收入,只是包含不包含需要弄清楚
我現(xiàn)在因?yàn)椴欢灰艈柲氵@邊。
嗯,主要是我現(xiàn)在也不清楚是不是報表錯了還是賬務(wù)錯了,根據(jù)你提供的資料來看賬務(wù)出來是對的
那就是我申報錯了?我當(dāng)時申報是含了這個的收入
那修改一下申報表就可以了
意思是申報表收入不含這個收入的意思嗎
是的,就是這個意思