同學(xué)您好 根據(jù)根據(jù)現(xiàn)銷價(jià)格計(jì)入固定資產(chǎn)原值并計(jì)提折舊 借:固定資產(chǎn) 未確認(rèn)融資費(fèi)用 貸:長期應(yīng)付款 銀行存款
公司首付7萬買了臺挖機(jī),剩下的款每月分期付,發(fā)票還沒收到對方回公司說要等到全款付清了才給,那首付出去的錢和剩下每月支付的錢怎么做賬呢?要入固定資產(chǎn)科目嗎?
老師好!請問:公司貸款買了一臺機(jī)器,發(fā)票沒有開給我司,機(jī)器首期款已付(從公司賬戶上付的)。每月從個(gè)人(法人)賬戶轉(zhuǎn)還款給貸款銀行,銀行要等貸款都付清時(shí)再開發(fā)票給我司,請問,我們這個(gè)分錄,我每個(gè)月都要記,還是說等到最后供完機(jī)器時(shí)拿到票再一次記?每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的(這個(gè)是當(dāng)時(shí)貨款銀行這樣要求的,沒有從公司上還款) 我現(xiàn)在有做的分錄是: 付首期款時(shí): 借:固定資產(chǎn) 貸:長期借款- **銀行(分24期還) 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時(shí) 借:長期借款**銀行 貸:其他應(yīng)付款-法人賬戶 那貨款結(jié)清拿到發(fā)票時(shí): 借:其他應(yīng)付款-法人戶 貨:? 另就是現(xiàn)在公司沒有生意沒什么錢,每個(gè)月的還款都是法人直接用個(gè)人的錢去還的機(jī)款。這樣的分錄要怎么做好?我做的對嗎?
老師,我們公司買了輛貨車,先付的首付款,后面每個(gè)月付,但是發(fā)票對方已經(jīng)全額開過來了,我這邊應(yīng)該怎么做賬呢,并且每個(gè)月付的這部分還不是從公司賬戶出去的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)留的銀行卡是我們老板娘的,公司需要把錢先轉(zhuǎn)給老板娘,老板娘在付每期貸款的,這種情況應(yīng)該怎么處理呢
我司從a公司買入了固定資產(chǎn),合同是分期付款。前面已付了首付。后期都沒付。同時(shí)跟c公司簽訂了售后融資租賃,未收到c公司的貨款,同時(shí)每月向c公司支付租金,與c公司的合同寫出a公司是代理商。請問這種操作有問題嗎,賬務(wù)要怎么處理。麻煩老師講解一下謝謝
老師您好!我公司買了一臺生產(chǎn)設(shè)備,5月份簽合同,價(jià)格110萬元,直到7月份付款45萬元,投入使用。因?yàn)榭铐?xiàng)沒有付清,收款方只給我開來45萬元已付款的發(fā)票,剩余未付款部分發(fā)票暫時(shí)不給開。那我固定資產(chǎn)金額要記多少呢?折舊基數(shù)按110萬元計(jì)算?還是按45萬元計(jì)算?
你好,老師,同一個(gè)老板控制的不同法人公司的多個(gè)公司收款接業(yè)務(wù)比如A公司缺錢了要給上游運(yùn)營商公司打款,就BCDF公司匯集款項(xiàng)打到需要打款的A公司。然后A公司給BCDF公司開票,上游運(yùn)營商公司給A公司開票。這樣做可以嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?因?yàn)槲覀冃枰鄠€(gè)公司分開承接項(xiàng)目
老師,請問全盤會計(jì)和庫管的財(cái)務(wù)軟件工作怎樣分工
老師,一般納稅人開票,一般開什么類目的票可以開成6個(gè)點(diǎn)或者9個(gè)點(diǎn)的票面
老師,私戶可以轉(zhuǎn)公戶嗎
公司一般戶用于采購支付和銷售收款沒問題的吧,基本戶有限額不好用
老師麻煩問一下去年進(jìn)的設(shè)備已經(jīng)賣出去了,由于沒付款就沒給票,我12月底就暫估的成本,現(xiàn)在發(fā)票來了我應(yīng)該怎么操作
種的藥材是一次種植每年都能收獲,買種子,播種,收獲中藥材如何做分錄
老師,我們單位組隊(duì)6名人員去參加民族體育運(yùn)動會,每人給支付5200的務(wù)工補(bǔ)貼。他們也不是我們單位的人。然后把這6名人員的錢打給一個(gè)人了,讓他給下面的人發(fā)下去,我們也有花名冊,按了手印的。我該怎么記賬?
老師你好 請問下就是我方開技術(shù)發(fā)票對方公司開銷售貨物的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來 這兩張發(fā)票的金額可以對沖嗎 就是對方以貨物付了這張技術(shù)發(fā)票的開票金額
老師公司購買一輛汽車,可以一次性入賬不提折舊嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅要做嗎?還是等拿到發(fā)票在做,可以做暫估固定資產(chǎn)嗎
同學(xué)您好 增值稅未收到發(fā)票那塊暫時(shí)不用管,增值稅可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣,分期發(fā)票可以一期一期的開的