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老師我問一下 11月開了發(fā)票 分錄為:借:庫存現(xiàn)金貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 其實(shí)不是現(xiàn)金收到的 是銀行 12月銀行收到的 這個分錄怎么弄吖

2021-01-13 23:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2021-01-13 23:02

您好,11月,借應(yīng)收賬款即可

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快賬用戶8086 追問 2021-01-13 23:03

老師我知道 可是我已經(jīng)做里面去了 11月份已經(jīng)結(jié)過賬啦 已經(jīng)是庫存現(xiàn)金啦

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齊紅老師 解答 2021-01-13 23:05

您好,那您沒法處理,12月借銀行存款,借庫存現(xiàn)金(紅字)

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您好,11月,借應(yīng)收賬款即可
2021-01-13
您好同學(xué),法人收到現(xiàn)金后,借:其他應(yīng)收款 貸::主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 法人將現(xiàn)金轉(zhuǎn)入公司公賬,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款
2023-12-11
同學(xué)你好!商品流通企業(yè)? ?是這樣處理呀
2020-10-18
小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)對于不開票收入或者開普票的賬務(wù)處理基本正確,完整分錄如下: 確認(rèn)收入時: 借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 如果未開票收入超了季度 30 萬需要交增值稅,賬務(wù)處理如下: 確認(rèn)收入時: 借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 實(shí)際繳納增值稅時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 處理流程如下: 當(dāng)企業(yè)發(fā)生未開票收入時,應(yīng)在賬簿中如實(shí)記錄收入金額,并按照規(guī)定計(jì)提應(yīng)交增值稅。在季度申報納稅時,如果累計(jì)未開票收入和開票收入之和超過 30 萬元,則需要計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅額,并在申報期內(nèi)進(jìn)行納稅申報和繳納稅款。如果未超過 30 萬元,則可以享受小規(guī)模納稅人的增值稅免征政策,此時,對于已計(jì)提的應(yīng)交增值稅,可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入或其他收益科目
2024-10-18
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