全額抵減時: 借:應交稅費—應交增值稅費(減免稅額) 貸:管理費用
本期應納稅額大于0時,本期應納稅減征額必須小于等于本期應該稅額。我填寫了增值稅減免申報,稅控盤抵減,期初480,本期發生額0,實際抵減27.72。
稅控盤減免怎么申報,本期需抵扣
老師,請問稅控服務費280增值稅報表中填《減免稅申報表》就行了嗎?需要填主表嗎?本期無需抵扣。
稅控盤有一個抵減280的金額,需要填寫增值稅減免申報明細表嗎?
稅控盤280減免稅額,增值稅申報抵扣后的結轉分錄
A公司,有企業股東B實繳60萬和C實繳40萬,現在股東B要把其擁有的一半股權30萬轉讓給D,轉讓價為30萬,請問現金流是D直接轉30萬給B,還是D先轉給A再由A轉回B?
老師個稅經營所得賬上也體現不了實際利潤啊
前年的收到的一張技術服務費專票,今年雙方協商紅沖了,當時已經抵扣過入賬了,現在怎么處理
這道題,每股收益一每股股利=每股凈資產?怎么理解?
出口生產企業如何計算每月要抵扣多少進項,每個月能退多少稅
2025年1~3月份。第一個季度都是虧損的,我在做第一個季度企業所得稅季度預繳的時候,需要先做了匯算清繳。再報第一季度的企業所得稅預繳嗎?
老師老師營業外收入在匯算清繳用調整嗎
老師,如果銀行賬戶沒有支付工資。公司沒有業務就沒有發工資正常嗎?這種情況的話是不是個稅可以零申報?
老師,我們支付的勞務費用,沒有收到發票,可以直接按勞務報酬代扣代繳個稅,匯算清繳的時候再調增,可以嗎
老師營業外收入匯算清繳哪里
是怎么申報
您好。 把減免金額填寫 減免的表格中,您可以截圖我來告訴您具體如何填寫。 謝謝!
是不是這兩個都要填
您發的表格,第一個表。 中的減稅項目
我是七月份的了,這個月才抵扣可以么
我第二個表不用填么
剛才申報它這樣提示我
您好。是可以的。謝謝!
第二個不需要填寫,謝謝
那第二個表那樣填對么老師
那樣填寫是對的,謝謝
您的本期實際抵減額怎么是0呢?
哪個表?第一個么
您申報不成功的提示。需要您填寫,發給我的第一個表中的減免項目
我后來填了 已經申報成功了
好的。那就好了,請問還有什么可以幫到您的
謝謝老師 沒有了
不客氣的,祝您學習愉快