你好,借:銀行存款 貸:其他收益
老師,現在很多企業在12月份都有收到失業補助,請問該如何做賬啊?
老師你好,我想問一下,我們現在在補以前年度的銀行流水,回單上顯示我們企業19年收到財政所集中收付中心的補助款項,現在入在21年12月的賬中,請問貸方還是做營業外收入嘛?因為是以前年度的補助
老師,現在發現在去年12月份多做了一筆分錄: 借:主營業務成本 貸:預付賬款 公司是采用小企業會計準則,請問現在如何處理多做的這筆分錄,因為去年12月份實際沒有收到客戶開來發票做成本。
老師,公司成立2年多了,一直沒業務,現在剛有業務了,之前賬上也挺亂,個人的錢啥的都很亂,應該如何做賬啊
老師你好,我想請問下我們今年1月份收到的好多成本費用發票代賬公司都沒有做賬,現在已經12月份了,現在還能補進去嗎?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調增3?哪一種是對的
建筑企業收到工程類進項發票,先入工程施工,后面用工程結算過度一下,在結轉成本對嗎?
小微企業季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時候是10%?
老師,個體工商戶需要繳納印花稅嗎
商貿一般納稅人,購進苗木,再賣出時,開票增值稅稅率是多少?
老師:請問建筑行業環保稅由業主方(建設方),施工方還是總包方申報的呢?如果申報按建筑面積計算嗎
老師,公司最早的一筆日記賬是3月份的,我把內賬的啟用年月設置到3月份嗎?
創投公司運營收益,屬于免稅嗎?
老師,先設計再成交的設計費分兩種: 一種是最后也沒成交,公司也付了設計師提成; 還有一種是最后成交了。 沒成交的計入 銷售費用-客戶開發 還是業務宣傳? 成交的,先計銷售費用,成交后是不是結轉到成本?
2022年4-12月份小規模收入分錄,是借銀行,貸收入(價稅合計金額)嗎?還是拆分增值稅,然后減免的增值稅結轉到營業外收入
老師,為什么計入其他收益
補助所以做到其他收益
這個失業補助要么就是需給到員工,計入其他應付款。或者是沖減管理費用,借管理費用(負數),貸銀行存款(負數)
我的理解對嗎?
你要給員工就做其他應付款,不給就做其他收益。
那其他收益是要在最后一步結轉損益是嗎?
是的,損益類科目要結轉到本年利潤