您好 請(qǐng)問產(chǎn)品完工入庫了嗎
原材料暫估入庫并領(lǐng)用,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎老師?
老師,暫估的原材料已經(jīng)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)成本了,來發(fā)票我就紅沖暫估,那原來的暫估時(shí)候的成本需要沖么
老師,原材料暫估入庫的,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
暫估的原材料入庫后領(lǐng)用了,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,下月怎么沖回
請(qǐng)問下暫估入庫的原材料也需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里嗎?
我單位是高新技術(shù)企業(yè)(軟件技術(shù)服務(wù)),軟件是外包的(技術(shù)服務(wù)合同),外包做完后直接賣給客戶,開的也是技術(shù)服務(wù)發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)外包軟件如何入賬?
老師你好,我下游個(gè)人銷售一臺(tái)空調(diào)5000元,國補(bǔ)500元,他不壓貨賣出去直接從我們倉庫發(fā)貨,客戶到我們公司走國補(bǔ)刷卡付款5000元,我們需要給賣出空調(diào)的人返利300元,我是這樣做的分錄 商品出庫借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 收到客戶款 借銀行存款5000元 應(yīng)收賬款國補(bǔ)500元 貸其他應(yīng)付款300元 主營業(yè)務(wù)收入5200元 這樣做對(duì)嗎
老師,印花稅是怎么計(jì)提,分錄是什么
那 我3月份的不含稅收入是100,增值稅稅負(fù)是2%,那我當(dāng)期需要繳納的增值稅就是100*2%=2元,
請(qǐng)問老師非盈利組織收到客戶打來的銀行驗(yàn)證款不需要退回,分錄怎么做
老師你好,剛開始供應(yīng)商不開發(fā)票,現(xiàn)金交易,我就做了借 原材料 貸庫存現(xiàn)金 ,現(xiàn)買的多讓他們累計(jì)開發(fā)票,前面要怎么沖掉賬了
三方勞務(wù)派遣發(fā)工資是不是自己公司就不用計(jì)提工資?
老師,我想問一下,一個(gè)總公司帶著兩個(gè)分公司,這三個(gè)公司都是獨(dú)立建賬做賬,在稅務(wù)上做了企業(yè)所得稅匯總申報(bào),就地繳納的備案,然后這三個(gè)公司的稅務(wù)網(wǎng)上都有各自的財(cái)務(wù)報(bào)表,那我想問一下,各自的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫是用各自公司的數(shù)據(jù)嗎?還是用三個(gè)公司的匯總數(shù)據(jù)?
老師,請(qǐng)問下資產(chǎn)負(fù)債表存貨項(xiàng)目和未分配利潤同時(shí)減了,那利潤表是減哪個(gè)項(xiàng)目呢?
老師公司原來是代賬做的,4月現(xiàn)剛到公司,中旬開始交接,是不是可以要求代賬公司把所得稅匯算給做完?
餐飲業(yè)購買的原材料而已,我當(dāng)月付款還沒收到發(fā)票
當(dāng)月已經(jīng)使用的話 要結(jié)轉(zhuǎn)成本
那收到發(fā)票時(shí),沖紅暫估,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么處理?
暫估金額跟發(fā)票金額一樣嗎
是一樣的。。。。。
那已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本可以不做處理
好的,謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快