同學您好!12月本年累計-10月本年累計=11月+12月本期數(shù)相加。所以不會與10+11+12的本期數(shù)相加。
老師,利潤表管理費用,紅色這個金額是12月的本年累計-10月的本年累計=21419.18 管理費用的最后一個數(shù)字是10+11+12的本期數(shù)相加,有差額是為什么呢?應該相等對不?
老師你好,我12月的本年累計金額減去9月份的本年累計金額的話,但是我9月份的話是沒有本期金額的數(shù)字那照抄嗎?但是管理費財務費用是有的,我就相減。得出的相對應的數(shù)字寫在這個月的季度利潤表那里
老師,我四個季度損益表相加不就是我全年的累計數(shù)嗎,可是我1季度加上后三個季度不相等 ,原因是科目期初 管理費用 財務費用 本年累計借方 貸方有數(shù)據(jù),這個期初 管理費用 本年累計借方 貸方有數(shù)據(jù)啥意思呢?
請問老師,利潤表財務費用本年累計金額我是怎么算,你看對不對,比如1-11月都是正數(shù),12月有利息收入大于手續(xù)費,差額為負,那么財務費用本年累計金額是不是等于1-11正數(shù)相加得100(假設金額),再加上12月份負數(shù)-50,最終金額等于100-50=50是么
想請教一下老師 每年12月份的收入費用表中本年盈余累計數(shù)為什么不是零呢? 每月的資產(chǎn)負債表上的本年盈余和收入費用表上本期盈余累計數(shù)不是相等的么?謝謝老師!
老師,就是員工墊付的貨款,報銷的時候填付款申請單還是費用報銷單
老師,就是員工墊付的,只有費用類的填寫費用報銷單,還是成本貨款類的墊付也寫費用報銷單啊
給公司員工開工資必須要用公戶嗎?財務負責人的戶或是轉微信行嗎
老師您好,匯算清繳中其他數(shù)據(jù)填完納稅調整明細和所得稅彌補虧損都是自動填的還是手動填
老師,員工代付成本貨款報銷的時候也要寫費用報銷單嗎?
老師,因供應商質量問題扣的款,比如供應商開票5萬,質量扣款5000,我們只付4.5萬,我們做營業(yè)外收入嗎
老師資產(chǎn)負債表本期都是0,是不是把上期期末數(shù)填到本期期初里
老師您好,民非交殘保金的分錄怎么寫?要做計提嗎
接受居間費發(fā)票一般需要注意哪些風險 需要備留哪些資料以防稅務稽查 需要申報哪些稅費
老師賬上折舊完的固定資產(chǎn)還有殘值在賬上怎么處理,我知道可以繼續(xù)使用,我想知道這個殘值賬上怎么處理