你好,不需要計提的 借:應交稅費--應交企業所得稅 貸:銀行存款 借:以前年度損益調整 貸:應繳稅費 ---企業所得稅 借:利潤分配---未分配利潤 貸:以前年度損益調整 如果有滯納金,那么是放到營業外支出的
老師,請問我2020年第二季度所得稅預交申報后做了更正申報,補繳了稅款,產生了滯納金,滯納金應該怎么做賬?
老師您好,請問我2020年查賬發現2019年有所得稅沒繳納,現在我補交所得稅及滯納金請問2020年12月我該怎么做賬呢?要不要計提?
2022年發現2020年企業所得稅匯算有問題,重新匯算之后,補繳所得稅以及滯納金,請問會計分錄怎么做?2022年補2021年的所得稅,是不是分錄一樣啊?
老師,您好,我們公司被稅務局查到了一張2022年的風險發票,2022年已入賬,需要納稅調增,現在已經補繳了所得稅和滯納金,請問這個計提分錄怎么做?
老師,有個問題請教下,我們做民宿,平時攜程給我們結算的金額+平臺使用費就是等于我們開給客人的金額,但是這邊有一單,我們開給客人218元,平臺結算給我們231.75元,平臺使用費用是-13.41元,這種情況我們做賬確認收入218元,攜程匯款給我們是231.41元,這個分錄怎么寫?
上周我們收到稅務局電話,告之我們有三張發票有異常,需要核實,主要原因是對方開發票了,但欠稅沒有交稅,我們現在也找不到開票方了,對方失聯了,只能是我們這邊已經抵扣的稅款作進項轉出,這個要怎么操作?
房地產企業 給客戶開發票 房地產繳納產權轉移印花稅 是含稅金額繳納 還是用不含稅金額繳納
合伙企業中有人工工資(2024年)賬務中計提了,但是到現在都沒有發放。合伙企業還沒有所得稅匯算清繳。這個該如何調增呢?從哪里調增?
老師,建筑企業的進項抵扣是怎么抵扣的?我公司有本公司的建設項目,也有掛靠公司的建設項目,我抵扣的時候必須要對應的建設項目抵扣對應的銷項還是不用一一對應
就是物流運費,對方不開發票,我們電商銷售的錢已經提現到公賬上了,物流公司不開發票,要求走私人賬戶可以嗎
文文老師在嗎?接上個問題,上年12月資產過億,25年一季度扣房產稅還是按小微企業扣的?
老師,我們公司給員工簽訂的是勞務合同,但是員工又每月固定發工資,打卡啥的。這個是申報勞務工資還是代扣代繳呢?
場地費發票一般可用于什么公司情形
這個電商的錢已經提現到公司公賬了,也可以轉嗎?
老師您好我再2020.9查出來并調整了以前年度所有的賬務,我現在不想通過以前年度損益調整科目,請問我做在2020年可以嗎?所得稅匯算清繳前我納稅調增。
你好,這個是不建議的,因爲根據你的描述,應該是比較大的金額。
1萬多包括滯納金
是的,這個建議通過以前年度損益調整來處理的
不想通過這個科目請問我該怎么處理呢
你好,那么你就不通過這個科目來就可以的