同學你好 你這個計入工程施工就行了
我們之間的話,就是現(xiàn)在是他們那邊給我們供主材和輔材,但是主材原來是不進庫存,庫存商品或者不進原材料的,就是直接相當于到了顧客家,也就是說之前我不知道他們那邊這個材料是怎么付,就是做的,現(xiàn)在的話我接手,因為要付材料款嗎?就是我們分主材和輔材,輔材的話,我們是有自己的庫存,就會多進一點,每個工地領一些主材的話,就是對應項目下的單,我這個賬務怎么處理啊?
為建筑公司服務的商貿(mào)公司,比方說,工地上面用的一些輔材,如閘閥,短管,這些商品,已經(jīng)做到了庫存商品,現(xiàn)在用到工地了,并且取得了購貨發(fā)票,但是這些輔材又是隨主材一起以主材的名義開發(fā)票出去了。那我在結轉(zhuǎn)庫存商品的時候如果把輔材一并出庫結轉(zhuǎn)了,但是我的銷項發(fā)票上又沒有顯示這一輔材。會有稅務風險嗎?要怎么規(guī)避稅務風險呢?
老師,麻煩問下,我們是建筑公司,有好多輔材,供應商把票開給我們了,但是我們跟甲方簽的合同是專業(yè)分包,只是列了主要材料,輔材的金額已經(jīng)攤進去主材里面了。現(xiàn)在我有輔材的進項發(fā)票,但是開不出去,這個輔材我要怎么處理呀?
老師你好!我們是小規(guī)模建筑勞務公司(只有施工勞務資質(zhì)),現(xiàn)在有一個項目簽訂的勞務合同,甲供主材,我司包人工及輔材,但人工費只占45%,輔材占55%,我們已開進度款發(fā)票服務名稱為勞務,這樣行嗎?另這種情況怎么做會計分錄?謝謝你!
我是一般納稅人,我們做的鋼材的,我們開票出去也是開鋼材出去,但是對方有給我們開那種杉木的專票,那個杉木我們是作為項目要用吊機上的原材料,就是吊機上作為輔助工具用,這種我們是不需要開銷項的。現(xiàn)在對方給我開的那個專票,我已經(jīng)抵扣了,我想問一下這種要怎么做賬呢?
老師您好,麻煩問一下工商年報的實繳出資時間是公司章程約定的出資時間還是說2024年年報就填2024年呢
老師,新接的超市的賬需要全面盤一次庫存嗎
小規(guī)模開專票,票面顯示多少稅就交多少稅吧,
老師,員工旅游的車票,住宿票,也要交個人所得稅嗎
老師,有個員工要求老板用個人卡轉(zhuǎn)給非這個員工本人的銀行卡上,可以這樣操作嗎?有什么風險嗎?要我們老板直接用公戶先轉(zhuǎn)給老板自己的卡,再轉(zhuǎn)給那個人指定的卡上
一般納稅人在電子稅務局有個發(fā)票管理里面查詢的已收到的發(fā)票是不是可以打印做賬啊?就不需要對方發(fā)我們電子發(fā)票了
法人的債權入股,有實繳驗資報告,別的企業(yè)欠法人錢,這個做為入股資本行嗎,有沒有風險
老師您好 提取盈余公積是從未分配利潤里面提取還是從凈利潤里面提取呀?課見里面說是從未分配利潤提取盈余公積 編的分錄偏又是:借:利潤分配 貸:盈余公積 這里的借方又不是未分配利潤 會解答問題的老師麻煩接一下 謝謝
老師,問一下當月開票的不確認收入可以嗎?分錄怎么寫
甲公司業(yè)務人員不提供業(yè)務單據(jù),財務做不能及時入賬,財務主動要還是業(yè)務員提供什么做什么?
那票不開給甲方可以嗎?開給甲方的票就只是開大項的主材嗎?
這個票我不開給甲方,那不就一直是我的材料在庫里面了嗎?
開給甲方的發(fā)票是工程服務或者建筑服務的
我們的甲方要求開明細的呀,有些大項定了價格的。
你是總包還是分包?分包要開明細的
我們是分包方
分包方就需要開明細的
但是我的輔材,當時他們做合同的時候沒有理在主合同里面。輔材費用是攤在主合同里面了,現(xiàn)在我們采購,又有輔材的進項。所以輔材進項,我不知道應該要怎么開出去呀?
同學你好 借原材料 借進項 貸銀行存款 借原材料 貸進項轉(zhuǎn)出
進項稅不能抵扣了嗎?
那我這個材料就一直掛在庫里面嗎?
你不是簡易計稅的可以抵扣
那怎么要貸:進項轉(zhuǎn)出呀?
不是簡易計稅的不用 借原材料 借進項 貸銀行存款 借工程施工 貸原材料
好的,謝謝老師
發(fā)票不開去給對方,我們直接入工程施工的成本可以嗎?
可以,你們收到收入的時候開票就行了