走其他應付款? ?借生產成本,貸低值易耗品,
我公司融資租入一臺設備總價值80萬 先付首付款8萬元 然后每月融資租賃公司給我們開13%的票。 但是每月開來的專票上 應稅項目名稱有2個。 一個是:租賃費 693元 另一個是:設備款7607元。 請問老師 我的固定資產是按照80萬入賬么 還是按照每月收到的發票上明細 入賬固定資產 。 第二個問題 想問一下 每月收到的發票 會計分錄應該怎么做
請教老師,我們公司是種蘋果的公司,機械設備的燃油費,我們是平常付款,一兩個月才開發票,付款時走其他應付款還是應付賬款?第二個問題是購入低值易耗品,購入當月開始攤銷嘛,具體怎么做賬啊?麻煩老師了
老師請問,我公司購買了一套在建的商品房當辦公室,去年8月付了首款,昨天把尾款付完了。但是商品房還在建,要3月份才驗收,9月份才交房。請問銷售方應在現在就給我們開增值稅發票還是等9月交房才開發票給我們。如果現在開了發票給我們,我應該怎么做帳呢?什么時候進固定資產,什么時候開始提折舊。
老師啊,我們幫掛靠的公司開票給甲方,我們做賬的話,開票確認收入,稅錢他給我們了。我是公司項目獨立核算。開票的稅錢也會交給公司。我是這么做的分錄,1,借銀行存款 貸預收賬款 2,借預收賬款 貸其他應付款 武漢公司 3,借,其他應付款 武漢公司 貸,銀行存款,這樣有一個問題,就是開票增值稅費我怎么做分錄才能把預收賬款,其他應付款 武漢公司,這兩個科目做平。
請問老師,是這樣,我們抖音抖店的貨款收到后,要返給一個合作伙伴公司,然后我做賬,借:銀行 貸:其他應付款-合作公司,然后合作公司有給我們開了一張服務費發票,我入賬借:銷售費用-服務費 貸:其他應付款-合作公司,然后實際付款時借:其他應付款-合作公司 貸:銀行 ,這樣一來就沒法平賬了,其他應付款-合作公司還有一個貸方余額,您看這種情況怎樣處理?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
具體的攤銷方法,是當月攤銷嘛?
可以領用的時候直接一次攤銷了