您好,本期金額就這個(gè)季度的近,上期金額就是去年這個(gè)季度的金額
老師您好 財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表中本期金額和上期金額分別填寫的本季度數(shù)和上季度數(shù)嗎
老師您好,我們是季報(bào),請(qǐng)問申報(bào)表利潤(rùn)表里面的本期金額和上期金額分別怎么填寫
老師你好!請(qǐng)問填報(bào)第四季度利潤(rùn)表時(shí),本期金額和上期金額分別怎么填?
請(qǐng)問這季度的利潤(rùn)表申報(bào)“本期金額”和“上期金額”分別怎么填?
請(qǐng)問老師季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤(rùn)表中本期金額和上期金額分別怎么填列?
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
您好,開具紅字專用發(fā)票信息表怎么做分錄
紅字發(fā)票信息表不用做賬
不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么
拿到紅字發(fā)票才做賬轉(zhuǎn)出的
對(duì)方?jīng)]有寄給我,我直接做轉(zhuǎn)出吧,
最好還是拿到紅字發(fā)票再轉(zhuǎn)出吧
為什么?呢
萬一對(duì)方?jīng)]開紅字呢,你轉(zhuǎn)出不就麻煩了嗎
怎么能看出對(duì)方開沒開紅字呢?
你這看不到,需要看到紅字發(fā)票才知道
可是納稅申報(bào)表里面已經(jīng)有體現(xiàn)需要轉(zhuǎn)出呀,不懂。
哦,是不是你們這筆開的紅字發(fā)票信息表吧
嗯嗯,對(duì)的,我們抵扣了,開了紅字發(fā)票信息表
哦,應(yīng)該是你們開了紅字發(fā)票所以才會(huì)自動(dòng)帶出來轉(zhuǎn)出的金額,所以才填的
那我要不要做轉(zhuǎn)出呢,
那肯定得做,都自動(dòng)帶出來了就得轉(zhuǎn)出了
好的,老師招標(biāo)代理費(fèi)屬于什么費(fèi)用
計(jì)入銷售費(fèi)用-招標(biāo)費(fèi)