同學你好!這個不是按銷售額來的? 是看是否滿足小微企業條件的。。。
一般納稅人銷售額多少萬以下不交企業所得稅?
你好一般納稅人企業銷售舊車按4年已提足折舊按3%交納增值稅,銷售金額大于殘值額,想問交企業所得稅是按開發票的銷售額還是差額交納企業所得稅
一般納稅人年銷售額多少是25%減按20%交企業所得稅
你好,年應納稅所得額不超過100萬的,減按25%計入應納稅所得額,按照20%的稅率繳納企業所得稅;年應納稅所得額超過100萬,不超過300萬的部分,減按50%計入應納稅所得額,按照20%的稅率繳納企業所得稅;這個實際稅率分別是多少呢
老師好,對小型微利企業年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。 到底按多少交所得稅??
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那什么情況才所得稅按25%減按20%
就是滿足小微企業條件? ?才可以的呀 資產/人員/應納稅所得額? ? 這三個方面? 都有要求的