您好 如果您開的是紙質發票,就在稅盤里找到,然后再紅沖
你好老師,想問一下,普通發票開了,開完了在電子普通發票里面為什么查不到這個發票怎么把他紅沖掉
你好老師,咨詢一個問題, 月額度是3萬,前幾個月開的電子普通發票錯了。這個月紅沖9萬,我這個月能開出來多少電子普通發票?
你好老師我想問一下空白電子普通發票沖紅應該填什么數
我們公司,收到稅務的那個要求,說我們今天之前要把我們系統上面所有的那個電子普通發票要開完,意思叫我們就是隨便開,就是開點開金額出來,就是到時候就紅沖它就是開一個負數,紅沖它,但是我這邊可能沒弄過。然后我就把我們之前是查過剩,下11張電子普通發票我都開完了,我就是不知道,說電子普通普通發票是要開一張就就紅出,就是開負數一張這樣子,負數的那一張也要占用一張發票,所以現在就沒有票了。 我就想問一下,在那個全店發票的系統上可不可以查回,我現在就是用稅盤開的這些電子普通發票,查到后可不可以在全店系統上去開復數宏沖?
你好老師,想問一個問題 就是黑色稅盤電子普通發票開錯了需要紅沖,但是稅盤現在沒有發票去,不能負數開具 這樣的情況是要怎么繼續紅沖呢 是要領取電子普通發票之后再進行負數開具 還是可以去稅務局進行電子普通發票紅沖
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
現在紙質的開完了,不能再用普通發票開發票了,都改成電子普通發票了
電子發票里沒有這張發票信息,開不了紅字發票