同學,你好。是可以的。
2020年的進項稅我今年不抵扣,留2021年抵可以嗎
2021年的留抵進項票里面有2020年1月的可以嗎
老師,今年年末的進項發票,2022年還可以抵扣嗎?進項留抵稅額,2022年還可以用嗎?
2021年度進項發票留抵多余的金額可以留2022年度抵扣嗎?是按年度抵扣的嗎?
老師請問我們這幾個公司生意不好,進項稅額票大于銷賬很多,今年不抵扣玩,留到明天抵扣可以嗎?發票日期是2021年的。
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
那需要做什么賬務處理嗎
同學,你好。 采購入賬時分錄: 借:資產、成本費用等對應科目 借:應交稅費-應交增值稅-待認證抵扣稅額 貸:應付賬款 抵扣時分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證抵扣進項稅額
我購進時分錄,借:庫存商品,應交增值稅--進項稅,貸:應付賬款
沒有抵扣這個分錄,是不是錯了
同學,你好。沒抵扣,應該通過待認證科目的
以前都沒有做,現在要怎么處理呢
同學,你好,可以相反調整結轉。
老師是交樣吧
同學,你好。是這樣的。