需要 在特定業(yè)務(wù)預(yù)繳里面的 匯算清繳退稅
老師我問下,我們是小規(guī)模納稅人,這個月自開了15萬專票,工程在異地,那么當月增值稅要不要去異地預(yù)繳?企業(yè)所得稅和印花稅不管預(yù)不預(yù)繳增值稅都要在異地預(yù)繳這兩個稅的是嗎?
老師,我們異地預(yù)繳的稅款繳納的企業(yè)所得稅在電子稅務(wù)局里面要填報嗎?除了異地預(yù)繳的,我們今年企業(yè)所得稅都是負數(shù)是不用繳納稅款的,那這個預(yù)繳的企業(yè)所得稅是要進行退稅嗎?還是不能退稅
老師好,我們在異地預(yù)繳了企業(yè)所得稅 現(xiàn)在這個月我申報企業(yè)所得稅的時候 選擇這個特定業(yè)務(wù)預(yù)繳進去 查詢不到我預(yù)繳的信息 異地說我們跨省了,所以查不到 那現(xiàn)在我怎么遞減預(yù)繳企業(yè)所得稅款呢?
我們是建筑企業(yè),存在異地預(yù)繳所得稅,我在12月計提所得稅的時候,需要扣減異地預(yù)繳所得稅的金額嗎
異地工程預(yù)繳的企業(yè)所得稅,在匯算清繳中,應(yīng)納稅所得額是負的,那么這筆預(yù)繳的企業(yè)所得稅,額不大就1688元,要不要申請退稅? 退的話中央退60%,地方退40%,這個地方是我們注冊地退回還是項目地退回?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
老師,那我這面繳納的個人所得稅需要在哪個系統(tǒng)里面填嗎?
你好,自然人電子稅務(wù)局里面。
老師,我預(yù)繳的增值稅,在系統(tǒng)里面申報,報表怎么提示不通過呀
你好,截圖看一下你的申報表。
老師你看一下,這個是主表
你好,附表四本期發(fā)生額和實際抵扣金額填寫了嗎?
老師都填寫了,
看下預(yù)繳的稅款所屬期是12月份兒的嗎?
是十二月份的,我第一張給您發(fā)的截圖就是,我在電子稅務(wù)局就弄了外經(jīng)證,然后在異地繳納稅款,后續(xù)其他的操作都沒有
周一的時候問下你,稅務(wù)局 是不是那邊沒有取得數(shù)據(jù)。
好的謝謝老師
不用客氣 工作愉快