同學(xué),你好 可以協(xié)商解決,相互認(rèn)同就可以
老師,我們跟供應(yīng)商談定的是含稅價格,對應(yīng)換算成 不含稅單價 與 不含稅金額 會存在小數(shù)位差異。應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我們這邊的供應(yīng)商給我們的鞋子成本價格是不包含鞋盒的,鞋盒廠直接把鞋盒送到供應(yīng)商廠里的,鞋盒廠會和供應(yīng)商核對好數(shù)量,把賬單給到我們,但是我們鞋子入庫的數(shù)量和鞋盒的數(shù)量是對不上的,那這樣子鞋盒這塊要怎么跟鞋盒廠去對賬,去結(jié)算呢???
材料按發(fā)票入賬,金額為不含稅價格計入原材料,為了和發(fā)票一致,單價和數(shù)量就會有很多小數(shù)位數(shù)。。領(lǐng)用時,金額就會存在差異怎么辦。。。而且我在登材料賬時,設(shè)置了輔助核算,部門和供應(yīng)商。。。同一材料卻核算單位不一樣,,。。。在我做領(lǐng)用材料時,數(shù)量是按合計數(shù),但輔助核算的,供應(yīng)商和部門就不知道該怎么選了
借:原材料 (根據(jù)入庫單金額,與發(fā)票價款數(shù)額一致) 原材料 (根據(jù)過磅單中扣收重量及不含稅價格) 材料成本差異 (負(fù)數(shù),根據(jù)扣收重量及不含稅價) 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額 (發(fā)票中稅額金額) 貸:應(yīng)付賬款或銀行存款 (根據(jù)發(fā)票價稅合計) 老師我不明白以上分錄是什么意思
老師好,我們單位是銷售手機的,收到供貨商開具的發(fā)票按不含稅價入庫都帶小數(shù),銷售時都是整數(shù)銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本時但當(dāng)時入庫的單價結(jié)算含有小數(shù),開開具的銷售小票都是整數(shù),這個差額應(yīng)該怎么處理?
老師好,請問報表報錯是更正好還是作廢重新報好,增值稅和企業(yè)所得稅報表我已經(jīng)修改10幾次了
轉(zhuǎn)租辦公場地的,產(chǎn)權(quán)號從哪里來?
可以給個人開專票嗎他能抵企業(yè)稅嗎或者他能抵扣什么稅
老師,滅火器空瓶給別人回收,有庫存現(xiàn)金收入,這個要交稅嗎?
各位老師,門式起重機的運輸費,檢驗備案費出租方給開具了**經(jīng)營租賃——機械設(shè)備租賃費*發(fā)票,這個可以嗎
請問總公司下設(shè)分公司,均為一般納稅人,分公司購貨進(jìn)項是分公司名字,這種情況分公司能申請合并繳納增值稅嗎?
如果買財務(wù)軟件使用期10年怎么做分錄
老師新公司,需要準(zhǔn)備哪些賬本和表
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
我們公司去年8月份花80萬買了一套房產(chǎn)已經(jīng)入固定資產(chǎn),今年3月份把這套房子賣出50萬,請問增值稅小規(guī)模納稅人申報怎么填寫,是否需要繳納增值稅?
老師,用 含稅金額 ÷ (1+增值稅稅率)×增值稅稅率,算出 增值稅稅額(保留兩位小數(shù))。然后用 含稅價 減 增值稅稅額 倒推 出 不含稅金額。這樣可以嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的