不可以的,上月開錯,這個月需要申報交稅的
我上個月開了張專票,但是這個月發現開錯了,還沒交稅,請問我可以直接紅沖不交稅,重開了再繳稅嗎?
請問我11月開了票交了10萬增值稅,發現開錯了,這個月12月我要紅沖這個票,那我10萬的增值稅可以退回嗎
老師,上個月有公司給我們開了增值稅專用發票,這個月月初又開了紅票紅沖了,我現在勾選進項稅,就直接可以不勾選那張專票是吧?
老師,我上個月多開了15萬,看錯了進項稅,這個月沖紅再重新開的話,是不是上個月就等于沒有多交啊
老師,上個月開具一張增值稅專用發票,這個月得知金額填錯了,可以直接把上個月沖紅了再重新開嗎
如果我2023年變更股東后,2024年股東變成了2023年變更的股東,但是還要讓填變更股東信息
應交稅費科目因誤計提導致資產負債表上顯示負數,如何調整,調整的分錄怎么寫,包含以前年度,用的軟件沒有以前年度調整損益科目
老師您好。企業所得年度匯算清繳匯算前后都是虧損狀態,沒有稅費變動,那么財務報表的資料申報和去年第四季的是一樣?
老師,企業所得稅利潤300萬以下5%?300萬以上是25%對嗎
老師:超市個體戶辦了煙草證,那這個超市后期怎么交稅呢
老師業務招待費,收入的千分之三嗎,費用的60%嗎
老師,房租發票可以開專票嗎
企業產生的外幣財務報表折算差額計入其他綜合收益。老師這是啥意思呢這不是放財務費用嗎
老師請問,企業所得稅匯算清繳A105080表中資產計稅基礎天什么數?
老師請問我們營業范圍是銷售食品,許可證上是食品銷售經營者(含冷藏冷凍食品),現在要增加營業范圍,是,我們也要銷售冷藏冷凍食品。營業范圍是否要加上含冷藏冷凍食品銷售