您好,按需認證即可
一般納稅人,當月是不是所有的進項都要勾選認證?如果當月進項大于銷項也要全部勾選認證嗎?
老師,每個月取得進項稅發票,需要當月全部勾選認證嗎?或者按需勾選認證?
4月份收到的進項專用發票,下個月5月在增值稅發票認證平臺,是把4月收到的進項專用發票,全部都勾選認證嗎?是全部都勾選嗎?還是說有不能勾選的,那么哪些能勾選哪些不能勾選呢
進項發票是不是需要當月勾選認證才能抵扣
老師,公司是進出口貿易公司,是不是當月銷售對應的采購發票全部都要做進出口認證勾選呢?如果8月份有一張未認證勾選,在9月份可以認證勾選嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,如果不勾選認證的話,會不會有可能對方沖紅了,我們又不知道呢?
有可能的,但如果對方沖紅了更不能抵扣了
老師,年末用加計抵的余額抵扣銷項稅額怎么做分錄?
就是賬面未交增值稅科目的余額有八萬多,但事實上我已經用加計抵減的余額來抵扣了,不存在未交增值稅
實際繳納增值稅時,按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。
老師,開出商業承兌匯票怎么做分錄?
您好,這個是新問題了,商業承兌匯票平時接觸不多