你好 這個是 一起計入利潤總額欄次去的。 不會在企業(yè)所得稅申報表里面單獨有欄次的
老師您好!營業(yè)外收入和營業(yè)外支出在所得稅表里怎么填寫?
老師您好!有營業(yè)外收入和營業(yè)外支出的企業(yè)這個月的所得稅表怎么填寫?
請問老師,小微企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳時可以不填營業(yè)外支出和營業(yè)外收入報表嗎
老師 想咨詢下季度預繳生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅時 我利潤表有營業(yè)外收入也有營業(yè)外支出 但是只讓填收入和成本,我這怎么填呢 營業(yè)外收入和營業(yè)外支出填哪個地方呢
老師營業(yè)外收入只交企業(yè)所得稅是吧?營業(yè)外收入和營業(yè)外支出交企業(yè)所得稅的時候可以對沖吧?比如營業(yè)在收入20萬,營業(yè)外支出10萬,企業(yè)所得稅只對10萬征收對吧?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產(chǎn)折舊了,內賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產(chǎn),折舊了,算的費用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產(chǎn)折舊了,內賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產(chǎn),折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
老師就是填企業(yè)所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補虧損唄在表上
那就是營業(yè)收入就是主營加其他!營業(yè)成本也是主營加其他!利潤總額是營業(yè)收入減營業(yè)成本減期間費用加營業(yè)外收入減營業(yè)外支出嗎?
你好? ?嗯是的。就是這樣計算的?
如果我把期間費用也放在營業(yè)成本那欄可以嗎
你好 期間費用 計入利潤總額一起去。? ?!營業(yè)成本也是主營加其他
好的!謝謝
沒事的。希望能幫到你??