您好,說的是企業(yè)所得稅吧? 您的收入加上營業(yè)外收入 您的成本加上營業(yè)外支出
老師您好!營業(yè)外收入和營業(yè)外支出在所得稅表里怎么填寫?
老師您好!有營業(yè)外收入和營業(yè)外支出的企業(yè)這個月的所得稅表怎么填寫?
經(jīng)營所得所得稅年度匯算B表,營業(yè)外收入 營業(yè)外支出填在哪里
老師,有營業(yè)外收入和營業(yè)外支出,資產(chǎn)負債表怎么填,填在哪里
老師 想咨詢下季度預繳生產(chǎn)經(jīng)營所得個稅時 我利潤表有營業(yè)外收入也有營業(yè)外支出 但是只讓填收入和成本,我這怎么填呢 營業(yè)外收入和營業(yè)外支出填哪個地方呢
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產(chǎn),折舊了,算的費用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產(chǎn),折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個人應(yīng)繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務(wù)報酬還是正常薪資報個人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
老師就是填企業(yè)所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補虧損唄在表上
那如果加上的話那這里的營業(yè)成本和增值稅主表里的收入就不一樣了啊?
1:可以按照我說的 2:營業(yè)外收入—營業(yè)外支出的這個數(shù) 填寫到成本里面, 3:或者反推。 收入5元,利潤3元,您反推成本5—3元,不去管什么營業(yè)外收入成本
也就是說營業(yè)收入必須得和增值稅主表的數(shù)一樣!然后把其他的放到營業(yè)成本里去算
您好。其實不一樣也可以解釋的通。
您就按照剛才您理解的去申報企業(yè)所得稅。
您好,說的是企業(yè)所得稅吧? 您的收入加上營業(yè)外收入 您的成本加上營業(yè)外支出 那您說的這個是什么意思?
您好。剛才您擔心的,我跟您解釋一下 企業(yè)所得稅季度是預繳預先繳納! 也就是說在5月份的時候會有匯算清繳,到時候再填寫完全
那我現(xiàn)在報的是營業(yè)收入加上了營業(yè)外收入!營業(yè)成本加上了營業(yè)外支出!這是不是不對啊
您好,報上去就可以了
有些企業(yè),特意把企業(yè)所得稅的利潤總額填寫為0
企業(yè)所得稅季度預繳,預先繳納的意思
但今天有人跟我說這里的營業(yè)收入必須要和增值稅主表的收入一樣!否則稅務(wù)肯定的找
您好,真是,誰這么說的!
那稅務(wù)局不得忙死了
哎!嚇死了!那就那樣報吧
謝謝老師
假如您擔心,就通過反算! 以后多積累經(jīng)驗,就知道怎么填寫了
唉,我都說了是企業(yè)所得稅是預繳,預先繳納。 到時候您多繳納了稅費,退很麻煩的,況且5月份還有企業(yè)所得稅回單位,倒時候,有調(diào)整項目的,一起繳納!
唉,我都說了是企業(yè)所得稅是預繳,預先繳納。 到時候您多繳納了稅費,退很麻煩的,況且5月份還有企業(yè)所得稅匯算清繳,倒時候,有調(diào)整項目的,一起繳納!
有些企業(yè),企業(yè)所得稅季度的本來是利潤總額5元,都會特意調(diào)整為0
嗯!那就是說也可以不用管營業(yè)外收入與支出!就按正常的收入和成本計算!那得出來得利潤也實際利潤不符也沒問題嗎?
您好,沒有問題,謝謝
比如您計提了5元. 不要企業(yè)所得稅季度預繳大于5萬