同學(xué)你好,加工商品,要加工費(fèi)也計(jì)入成本。
我單位為商貿(mào)企業(yè),現(xiàn)在是購入材料,然后委托加工,再變成一整套系統(tǒng)出售,這個(gè)問過國稅局了也屬于商貿(mào)企業(yè)。 請(qǐng)問購入材料是進(jìn)原材料嗎?還是庫存商品 個(gè)人理解(我以前是做工業(yè)賬的,這種商貿(mào)企業(yè)但是我感覺又像工業(yè),求大神指教) 購入,借,庫存商品 貸,銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)加工,借,委托加工物資 貸,銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,庫存商品 銷售,借,應(yīng)收 貸,主營業(yè)務(wù)收入 關(guān)于購入,結(jié)轉(zhuǎn),銷售,還有其他分錄要補(bǔ)充嗎?
您好,若以下分錄為制造業(yè)整個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)原材料 1.借原材料 貸 銀行存款 ; 2.? 領(lǐng)用材料和其他成本發(fā)生做 :借生產(chǎn)成本-? 材料費(fèi) - 人工費(fèi) -? 機(jī)械折舊費(fèi)等? 貸原材料 ; 應(yīng)付職工薪酬-工資;? 累計(jì)折舊 ; 銀行存款等? ? ?;? ? 3.完工轉(zhuǎn):借庫存商品貸生產(chǎn)成本? ?-? 材料費(fèi) - 人工費(fèi) -? 機(jī)械折舊費(fèi)等? ?;? 4.銷售:借 銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 5.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 那么月底制造業(yè)需要分配的是制造業(yè)及生產(chǎn)成本嗎?為什么要分配呢?具體分配之后的分錄怎么做呢?
我做內(nèi)賬, 購買原材料是先付后收票,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。 收到票了就是借:原材料,貸:應(yīng)付賬款 領(lǐng)用是借:生產(chǎn)成本,貸:原材料(比如我采購了不同的東西,可以一次性做嗎?) 完工是:借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本 銷售是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。對(duì)吧老師? 還有一個(gè)問題是,因?yàn)槲覀兪枪I(yè)企業(yè)嘛,就是有車間員工的工資,我生產(chǎn)一個(gè)東西,我計(jì)提工資的時(shí)候,已經(jīng)是借:…… 生產(chǎn)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬了。我?guī)齑嫔唐方Y(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,還要算車間員工工資嗎?
老師,我們是肉類食品有限公司,采購生豬,屠宰后,銷售白條,會(huì)計(jì)分錄如下:采購含運(yùn)費(fèi)人工費(fèi)時(shí): 借:原材料 貸:銀行存款 入庫時(shí) 借:庫存商品 貸:原材料 屠宰時(shí) 借:制造費(fèi)用 生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 銷售時(shí) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 生產(chǎn)成本 這樣的分錄對(duì)嗎?
我單位自產(chǎn)水稻計(jì)入原材料,加工的大米分成兩種形態(tài)進(jìn)行銷售,一種是預(yù)包裝的一種是塑封裝禮盒的。預(yù)包裝的計(jì)入半成品進(jìn)行銷售,(借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)先將半成品轉(zhuǎn)入庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn))禮盒的需要加上包裝物的成本歸集費(fèi)用后再計(jì)入庫存商品。這樣操作有沒有問題?。
老師收到中國人民健康保險(xiǎn)股份有限公司的醫(yī)療保險(xiǎn)會(huì)計(jì)
老師收到人保醫(yī)療保險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄
收到城鄉(xiāng)大病醫(yī)療賠款會(huì)計(jì)分錄
老師新成立的小規(guī)模納稅人簡易確認(rèn)式通用報(bào)表帶出的工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)繳納了本月怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師新成立的小規(guī)模納稅人簡易確認(rèn)式通用報(bào)表帶出的工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)繳納了本月怎么做會(huì)計(jì)分錄
怎么聯(lián)系到大同財(cái)會(huì)院校的招生辦
老師,公司購買汽車開具的發(fā)票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個(gè),怎么做賬
企業(yè)注銷后,資產(chǎn)負(fù)債表上未分配負(fù)數(shù),剩余一點(diǎn)資金為投資款虧損后的所有者權(quán)益一直未分配掉,不牽扯稅務(wù)問題了,可以暫時(shí)不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師,分錄能幫忙寫一下嗎?
同學(xué)你好,購入、結(jié)轉(zhuǎn)成本。銷售收入的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)。 委托加工,借:委托加工物資-原材料? 貸:庫存商品? ? ? ? ? ? ? ? ? ?借:委托加工物資-加工費(fèi)? 貸:銀行存款 加工入庫:借:庫存商品? ?貸:? ?委托加工物資(原料%2B加工費(fèi))
12月份成立的公司,然后我們12月購進(jìn)了原材料l委托加工,原材料發(fā)票開進(jìn)來了,加工費(fèi)要明年一月份開給我們,12月也把加工好的銷售開票出去了,請(qǐng)問這個(gè)加工費(fèi)年底12月還能暫估嗎?年底暫估加工費(fèi)可以嗎?分錄咋做?
同學(xué)你好,如果你知道真實(shí)的加工費(fèi)。你不用暫估,直接計(jì)入就可以,后期有發(fā)票回來,附上就可以 暫估會(huì)計(jì)分錄: 借:委托加工物資-加工費(fèi)(暫估) 貸:應(yīng)付賬款
老師,那個(gè)年底12月份也可以暫估嗎? 我們知道加工費(fèi)的金額,但是對(duì)方年底不肯開票,1月才給我們開加工費(fèi)的票
同學(xué)你好,可以暫估,5月31日之前收到發(fā)票就可以,這個(gè)時(shí)間前還要申報(bào)一次年報(bào)。