同學(xué)你好 總公司做匯總納稅就行了
總公司和分公司做的一套賬,分公司是非獨(dú)立核算,怎么申報(bào)總公司和分公司企業(yè)所得稅
分公司非獨(dú)立核算,企業(yè)所得稅總公司申報(bào)繳納,分公司已做稅務(wù)登記,總公司需要備案或者什么嗎?具體怎么操作?
老師,分公司不管獨(dú)立核算或者非獨(dú)立核算,企業(yè)所得稅都匯總?cè)肟偣旧陥?bào)嗎?
獨(dú)立核算的分公司,季度預(yù)繳申報(bào)的時(shí)候要把企業(yè)所得稅匯總到總公司,要怎么操作
學(xué)堂老師,咨詢一下,跨省的分公司之前是非獨(dú)立核算,總公司做的備案,現(xiàn)在分公司想獨(dú)立核算,獨(dú)立接業(yè)務(wù),企業(yè)所得稅還需要匯總繳納嗎?
個(gè)人安裝門窗服務(wù)向稅務(wù)局申請(qǐng)代開發(fā)票,怎樣開才能避開20點(diǎn)的勞務(wù)稅率
1、已知某企業(yè)目標(biāo)資金結(jié)構(gòu)中長(zhǎng)期債務(wù)的比重為20%,債務(wù)資金的增加額在0-10000元范圍內(nèi),其利率維持5%不變。該企業(yè)與此相關(guān)的籌資總額分界點(diǎn)為( )元。這題沒讀明白?
老師好,小規(guī)模納稅人處理一般納稅人時(shí)2010年購(gòu)入的挖掘機(jī)按多少稅率交增值稅
老師,填報(bào)匯算清繳工資那張表時(shí),計(jì)提的金額是50萬,如果現(xiàn)在已經(jīng)把計(jì)提的金額都發(fā)完了,實(shí)際發(fā)生額也是50萬吧,那稅收金額也是50萬是嗎
內(nèi)賬的應(yīng)收應(yīng)付跟外賬的應(yīng)收應(yīng)付,怎么核對(duì),主要看借方還是貸方?看那個(gè)方向是還沒開票?感覺不好核對(duì),因?yàn)橐粋€(gè)是全額入賬,一個(gè)是只入不含稅金額,那我怎么核對(duì)?是對(duì)余額還是發(fā)生額!對(duì)那個(gè)方向!有點(diǎn)蒙圈啊!請(qǐng)教請(qǐng)教
老師,給兼職財(cái)務(wù)申報(bào)個(gè)稅是按勞務(wù)報(bào)酬適用累計(jì)預(yù)扣法還是不適用累計(jì)預(yù)扣法啊?
老師,公司24年12月份稅局讓補(bǔ)稅,所屬期是24年2月份的,12月份已經(jīng)補(bǔ)稅了,但是滯納金于25年3月份才產(chǎn)生,滯納金發(fā)票所屬期是24年2月份至24年12月份,24年12月份沒有做這筆滯納金,并且已經(jīng)季報(bào),現(xiàn)在匯算時(shí)這筆滯納金應(yīng)該調(diào)增嗎?匯算時(shí)該如何處理?
老師,我們公司進(jìn)項(xiàng)是專票,開給我們下游是普票可以吧?
老師,我們是用工單位,每月支付給勞務(wù)派遣公司勞務(wù)費(fèi),他們?cè)侔l(fā)放勞務(wù)派遣人員工資。現(xiàn)有一問題,勞務(wù)派遣公司無工會(huì),我單位要求讓其加入我公司工會(huì)。那么撥繳上級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)這塊是由我單位連同正常員工工資一起計(jì)提2%計(jì)算,但是匯算清繳工資薪金不含勞務(wù)費(fèi),導(dǎo)致工會(huì)經(jīng)費(fèi)稅收金額要小很多,這種情況該怎么辦呢?
老師,內(nèi)賬多收4個(gè)點(diǎn)的稅錢,計(jì)入那個(gè)會(huì)計(jì)科目?
具體怎么操作?
就是總公司備案匯總納稅
哪里備案?稅務(wù)系統(tǒng)可以操作嗎?
可以去稅局大廳操作備案的
帶什么去?
同學(xué)你好 帶著你們的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本公章
帶總公司還是分公司?只需營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本和公章嗎?
總公司備案就是帶總公司的,其他資料咨詢下當(dāng)?shù)囟惥?
我們分公司上季度已經(jīng)產(chǎn)生收入了,這個(gè)月去備了繳納稅款沒影響吧?
沒事的,這個(gè)沒影響的
好的,謝謝老師!
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝