您好 個稅之前申報(bào)錯誤了,可以更正 6-11月份的個稅少報(bào)了,現(xiàn)在12月份可以更改
如果11月份報(bào)10月個稅時(shí)把一個人的報(bào)錯了,要多交個稅,那現(xiàn)在已經(jīng)12月份能更改嗎?怎么更改?
11月份的垃圾稅現(xiàn)在如果金額申報(bào)錯了?但是已經(jīng)申報(bào)成功,可以在系統(tǒng)里更改嗎?在哪個頁面更改呀?
個稅之前申報(bào)錯誤了,可以更正嗎?6-11月份的個稅少報(bào)了,現(xiàn)在12月份可以更改嗎?所在地安徽合肥
現(xiàn)在可以更正8月份個稅申報(bào)嗎?8月份的申報(bào)有誤。
老師,您好!請問我把公司2022年12月份個人所得稅申報(bào)了,稅款也繳納了 ,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有錯誤,可以更改申報(bào)嗎,更改申報(bào)稅款比以前少交稅額,多繳納的這部分會退嗎
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發(fā)票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發(fā)票,是可以直接抵成本費(fèi)用嗎?
請問企業(yè)臨時(shí)找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報(bào)個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報(bào)銷油費(fèi)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
在自然人電子稅務(wù)局改不了,顯示不成功,要去稅務(wù)大廳辦理
顯示申報(bào)失敗
自然人客戶扣繳端不可以?
更改成功了,但是發(fā)送申報(bào)顯示:只能申報(bào)期屬期止于2020年11月及其之后的綜合所得個人所得稅預(yù)扣預(yù)交申報(bào)表,請前往辦稅服務(wù)廳辦理
那您當(dāng)?shù)叵到y(tǒng)不允許了 我這邊是可以的 您只好去稅務(wù)大廳柜面更正申報(bào)了 或者把前面少申報(bào)的 匯總在這個月一起申報(bào)啊 如果您更正前面的 有稅金的話 還要繳納滯納金? 我一月份發(fā)了工資 零申報(bào)的 這個月就把一月份的并入到12月的一起申報(bào)了? 只要按年申報(bào)金額跟工資金額一致 基本沒問題的
因?yàn)閿?shù)額比較大,從6月份到現(xiàn)在一共開了70萬的票,之前只報(bào)了一個人的工資,因?yàn)槲覀児べY一年才發(fā),所以把70萬分?jǐn)偟?個月的工資,之前不知道
公司是小規(guī)模,所以也不是很懂,到年底才知道要交企業(yè)所得稅,但是事實(shí)是這些錢都發(fā)給工人工資了
那您工人入職日期填寫1月份 每個人都可以扣除6萬的 然后把少的金額補(bǔ)申報(bào)就好了 如果前面月份沒有申報(bào)的員工 可以這個月申報(bào)的時(shí)候增加進(jìn)去
公司6月份才注冊的,所以這些工人我填的都是6月份入職的,不知道這樣對不對?如果工資總共加起來和開票金額差不多,我還要不要交企業(yè)所得稅?
都是6月份入職的 這樣正確的 如果沒有利潤的話 不用繳納企業(yè)所得稅
那還用交其他的稅嗎?除了企業(yè)所得稅
您開了發(fā)票有增值稅 城建稅 附加稅 印花稅啊
那這些都是怎么按什么利率交的?70萬大概要交多少?
根據(jù)您開具的發(fā)票啊 發(fā)票上的稅額繳納增值稅 然后對應(yīng)申報(bào)的時(shí)候會有附加稅 印花稅根據(jù)收入的萬分之三
那也挺多的,聽說今年疫情小規(guī)模會有稅收減免
小規(guī)模城建稅 附加稅 印花稅都是減半征收的?
好的,感謝
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快