你好,小微企業可以,但是小規模納稅人不一定就是小微企業。
對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。這個是100萬之內按5%,100-300按10%,300以上25%是嗎
老師,小規模納稅人企業所得稅申報表稅率顯示的是25%,小規模納稅人應納稅所得額不超過100萬元的部分,可以減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅嗎?
1.小型微利企業的企業所得稅是多少? 2.對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅--對應的稅率是多少? 3.對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅--這個又怎么理解?
對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按10%的稅率繳納企業所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按10%的稅率繳納企業所得稅。老師,這個100萬以下減按怎么列算式的80*25%*0.25
下列各項關于小型微利企業計稅表述正確的有A對年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅,再減半征收企業所得稅B對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅C對年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按25%的稅率繳納企業所得稅D對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按25%的稅率繳納企業所得稅
去年24年4月到今年25年4月的房租,25年開具,24年期間的房租費是不是需要匯算清繳調整到24年費用里面?怎么填報
老師您好北京公司給員工上社保,然后還有一金,這個一金公司承擔和個人承擔部分都由個人承擔,分錄怎么做呀
24年四季度報表有錯,怎么處理啊。能在年報更正嗎
現在4月份,2月個稅沒有申報,怎么補申報2月個稅?
應交稅費負數,要怎么處理
老師好,我是建筑一般納稅人,由于我們這個季只開了12萬的收入,但是以前的成本這個季過來了,成本做了70萬,這樣就萬了成本倒掛了,不是不不合規,應該怎么做好
機械租賃公司屬于租賃和服務業嗎
客戶是小規模,第一季度沒有開票,只有老板的工資,報表要怎么填?
老師,自建廠房項目,竣工牌上寫的日期就是必須將在建工程結轉為固定資產的時間嗎,如果后期還有修建怎么處理
老師,24年第四季度報表有變動,現在我是在年度報表里變為正確報表即可,還是需要再對24年季度報表做更正申報?
我們是小型微利企業,但是企業所得稅申報表的稅率是25%
稅率都是25%呀,你是的小微話去填減免的就可以了。
去年收到的成本票多了,可以留今年用嗎
去年的票要做在去年的賬上,如果說造成了虧損,可以留到今年來彌補的。
發現去年年底收到一張成本發票納稅識別號錯了,今年1月份重新開,那也是要做去年的成本嗎
是的,什么時候的業務就做什么時候。