這個(gè)啥都沒有也直接0 申報(bào),不能這個(gè)瞎填寫,瞎填寫,注銷也需要清0 ,
申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)有那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),有三個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,前面兩個(gè)(資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表)這個(gè)照著公司財(cái)務(wù)軟件形成的那個(gè)填寫就好了,可是請問我公司沒有現(xiàn)金流量表怎么填寫???
老師,今年6月份新注冊的公司,現(xiàn)是一家空殼公司,報(bào)稅時(shí)填報(bào)第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)告時(shí),全部都是填0嗎,之前老師說所得稅里資產(chǎn)至少填0.01,其他的可以零申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表里資產(chǎn)負(fù)債表里可以不用體現(xiàn)這0.01,可是我這樣填寫不行啊
請問新開業(yè)的公司沒有業(yè)務(wù),一直是零申報(bào)的,現(xiàn)在申報(bào)全年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)和負(fù)債怎么填?法人說資產(chǎn)就隨便填反正快注銷了,那資產(chǎn)該填其他流動(dòng)資產(chǎn)這欄嗎?負(fù)債應(yīng)該填其他非流動(dòng)負(fù)債這欄嗎
老師您好,請問去年注冊公司,沒有營業(yè)一直零申報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表上的其他應(yīng)付款上填了一萬,是準(zhǔn)備做開辦費(fèi)的,老師這樣填可以嗎?
老師,這個(gè)企業(yè)二季度的資產(chǎn)負(fù)債表如圖,利潤表全部0,一直也是零申報(bào)的,現(xiàn)在想注銷,請問注銷時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表的月報(bào)和年報(bào)分別怎么填寫?
我們收到客戶的關(guān)稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進(jìn)口關(guān)稅,怎么做分錄
老師我申報(bào)完財(cái)務(wù)報(bào)表填匯算表營業(yè)外收入顯示與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)0不一致是系統(tǒng)卡了嗎
老師您好,做軟件開發(fā)的科技有限公司,他的研發(fā)費(fèi)用占收入的比例多少合適?
請問老師:甲單位是酒店(包含餐飲和住宿),上級公司乙集團(tuán),讓甲單位購買了一批丙公司的酒,在甲酒店出售,有銷售量的要求,甲酒店計(jì)劃,客戶充值餐費(fèi)2000元以上免費(fèi)送酒1瓶,通過這樣的方式增加酒的銷售量?;蛘呖蛻衄F(xiàn)場消費(fèi)500元,送酒1瓶,請問老師怎么做賬,通過這種方式,酒所涉及增值稅和企業(yè)所得稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是什么?
什么情況下可以暫估成本
企業(yè)的基本戶和一般戶之間的往來是不是不能來回轉(zhuǎn)?
請問老師:甲單位是酒店(包含餐飲和住宿),馬上到端午節(jié)了,甲酒店,計(jì)劃:房費(fèi)平時(shí)的價(jià)格就是598元,如果客戶住店買粽子+150元??梢蚤_到房費(fèi)發(fā)票里:598元+150元=748元(可以開住宿費(fèi)發(fā)票6%),請問老師這樣操作是否可以,增值稅和企業(yè)所得稅有什么風(fēng)險(xiǎn),怎么做賬?謝謝您、
老師,我的是貿(mào)易微小企業(yè),之前是代賬公司做的帳,現(xiàn)在我的季度申報(bào)還沒有弄明白,這個(gè)月的銀行明細(xì)在電腦做帳系統(tǒng)登記了,也轉(zhuǎn)成了記帳憑證,但還有一個(gè)是公司掛靠地址費(fèi)用,是用微信支付的,沒有銀行流水,但對方開了發(fā)票回來給我,也已在稅務(wù)局錄入了,還有就是加油發(fā)票也是微信支付的,也錄入稅務(wù)局了,現(xiàn)在我還要怎樣操作的,之前1一3月的工薪都申報(bào)了零公資申報(bào)了個(gè)稅。麻煩老師幫我看看該怎么弄的?還有期未余額,及庫存現(xiàn)金怎么樣么弄,之前的數(shù)據(jù)已導(dǎo)入電腦做賬系統(tǒng)了,需要特殊處理嗎?
老師,您好,我想咨詢一下,分公司要注銷,增值稅及附加是獨(dú)立核算的,所得稅是總公司匯總申報(bào),但是賬上資產(chǎn)有個(gè)應(yīng)收4000元收不回來了,還有應(yīng)付職工薪酬63000元,應(yīng)付貨款6000元,資產(chǎn)就只有那收不回來的4000元,我怎么處理賬呢?利潤是負(fù)的7萬多
請問老師,甲單位的上級公司是乙公司,乙公司的上級單位是丙集團(tuán)。甲單位2024年度根據(jù)丙集團(tuán)的要求,計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi)10萬元,先支付給了上級乙公司,乙公司說統(tǒng)一支付給丙集團(tuán),但是甲公司支付給乙公司的時(shí)候只收到了乙公司開具的收據(jù),請問老師,甲公司的2024年支付的職工教育經(jīng)費(fèi)可以在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候扣除么?
0申報(bào)不能過去,必須填資產(chǎn)多少
那這個(gè)貨幣資金 1000其他應(yīng)付款100