借:預付賬款 貸:銀行存款
老師,請問新政府會計制度里,辦公室裝修后付款這個會計分錄應該怎么做呢?
請問幾十萬的辦公室裝修款要怎么做會計分錄
老師,老板裝修的辦公室先預付40%,怎么做會計分錄
老師,辦公室裝修款預付怎么做會計分錄
老師公司買的辦公室,現在裝修費用怎么做會計分錄
老師您好,有個問題想請教,甲方是建設方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價合同),合同約定水電及鋼材由甲來供,同時甲按照合同約定價格給乙方開票,抵頂工程款,請問甲方從購買水電鋼材,到給乙方開票的會計核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請問我如何記賬?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
這個屬于費用嗎?
收到發票,可以轉入費用的
好的,謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好
那固定資產沒有發票,一開始也入預付嗎?
如果收到了固定資產,可以暫估計入的
怎么做分錄呢?
借;固定資產 貸:暫估應付款
后期發票到了呢?
借;固定資產? 負數 貸:暫估應付款? 負數 借;固定資產 貸:應付賬款
等發票來了開始折舊嗎?
收到資產,下月就要折舊的
就是暫估入賬的時候就要折舊了嗎?
暫估入賬后,下個月計提折舊
需要做卡片嗎老師
這個是需要做卡片的