同學你好 什么怎么算的
老師您好,就是當時簽合同簽的是10%的建筑安裝合同,現在因為領導不愿意變更為一般納稅人,所以只能開3%的專用發票,因為今年疫情可以開1%的發票,給對方的稅金補償怎么算?用考慮企業所得稅嗎?
疫情期間我們小規模的代開專票稅率為1%.今天去結賬,對方要求我們開3%,怎么辦?
老師,關于發票稅率。假如簽合同時與乙方談好發票稅率為3%,今年疫情原因乙方打出來的發票稅率為1%。但是甲方已支付乙方3%的稅額。乙方有沒有多收甲方稅額呢?
老師,合同是1月簽的,稅率是3%,但是現在疫情期間,給我們開的1%的專票,怎么辦
開專用發票30000,簽合同稅率是3%,因疫情開票1%,甲方結賬29031,怎么算的
你好老師,職工培訓學校要做停車場,用瀝青地面,算固資不
老師,工商年檢。股東及出資信息可以不填寫嗎?
老師,我現在已經申報完第一季度的報表了,現在反結賬到去年12月,入賬一筆5000元二手車,同時計提11-12月累計折舊,(是去年10月領導用借支現在購買的,后來才知道),然后再更正申報24年第四季度財報,然后再在今年1-3月都補提折舊后,再更正申報25年第一季度的財報,這樣可以嗎?稅務這塊會有什么不好的地方嗎?
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數據,是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
老師,我們單位既賣了電腦又賣了宣傳手冊可以做賬時可以統稱為什么名稱
老師正常繳納房產稅。是按照原值加契稅,但是契稅是賣房交的我還需要加到入帳價值里嗎
待認證進項稅額什么情況下用
老師:下午好! 我公司租賃辦公室的費用,記入“管理費用-辦公費”可以嗎?租期是一年,費用是一次性支付,我可以一次性都記入到當期費用嗎?
我們的分公司在報企業所得稅年報,招待費是先要填寫費用明細表嗎?謝謝不享受優惠政策
老師請問:套定額計入哪個科目?分錄怎么寫?
這個29031怎么得出來的
30000扣除兩個稅點應該剩余多少
老師能告訴我怎么算嗎
同學你好 30000除以(1%2B3%)乘以(1%2B1%) 你開票按照這個金額開,結賬也按照這個金額結賬的
老師,我們開了3萬發票,甲方稅點抵扣1%,再扣兩個稅點,應該剩余給我們結29417元是嗎
你開票按照我給你算的這個金額來開 收款也按照我給你的這個金額來收
30000發票已經開出去了,現在甲方結了29031元,想核對一下對不對
同學你好 怎么算 都不對,不是這個數
老師,我們合同簽的3個點,開票是1個點,那甲方不是可以抵扣1個點的稅嗎,再扣我們2個點就對是嗎
對的,不能扣這么多,他扣兩個點就行了
開票金額÷1.03×1.01得出的數字應該是對方結賬的金額是嗎
城建稅不應該從我們這里面扣吧
對的,城建稅是誰交的誰承擔