是的,這個(gè)是用于哪里,不是主營(yíng)直接相關(guān)可以?huà)旃芾碣M(fèi)用?
老師我計(jì)提工資是把個(gè)人部分社保放在管理費(fèi)用工資里了現(xiàn)在發(fā)放是貸的其他應(yīng)收那我匯算清繳把應(yīng)付職工薪酬扣除掉個(gè)人部分被調(diào)增
核算成本給其他部門(mén)開(kāi)會(huì),不用跟他們說(shuō)我用什么核算方法吧,要求他們什么時(shí)候提供數(shù)據(jù)給我對(duì)嗎?
籌建期交的50萬(wàn)房租,需要在營(yíng)業(yè)期攤銷(xiāo)嘛
小規(guī)模納稅人,本季度開(kāi)票50萬(wàn),那增值稅是按50萬(wàn)繳納,還是(50-30=20)的20萬(wàn)繳納
老師,請(qǐng)看一下怎么修改
A公司,有企業(yè)股東B實(shí)繳60萬(wàn)和C實(shí)繳40萬(wàn),現(xiàn)在股東B要把其擁有的一半股權(quán)30萬(wàn)轉(zhuǎn)讓給D,轉(zhuǎn)讓價(jià)為30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金流是D直接轉(zhuǎn)30萬(wàn)給B,還是D先轉(zhuǎn)給A再由A轉(zhuǎn)回B?
老師個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得賬上也體現(xiàn)不了實(shí)際利潤(rùn)啊
前年的收到的一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票,今年雙方協(xié)商紅沖了,當(dāng)時(shí)已經(jīng)抵扣過(guò)入賬了,現(xiàn)在怎么處理
這道題,每股收益一每股股利=每股凈資產(chǎn)?怎么理解?
出口生產(chǎn)企業(yè)如何計(jì)算每月要抵扣多少進(jìn)項(xiàng),每個(gè)月能退多少稅
就是說(shuō)對(duì)方單位給我們公司出示相關(guān)證書(shū)的費(fèi)用
可以這個(gè)是可以?huà)旃芾碣M(fèi)用
請(qǐng)問(wèn)老師,另外還有一筆認(rèn)證費(fèi),功能也是由對(duì)方給出示相關(guān)證件,上個(gè)月只付了一半,票還沒(méi)有開(kāi),要怎么做賬?
這個(gè)也是這個(gè)由對(duì)方給出示相關(guān)證件 這個(gè)已經(jīng)用過(guò)吧,這個(gè)做借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款暫估款,這個(gè)對(duì)應(yīng)付款借其他應(yīng)付款 供應(yīng)商,貸銀行,
借:管理費(fèi)用 貸:其它應(yīng)付款暫估款 借:其它應(yīng)付款(供應(yīng)商)貸:銀行存款 (是這樣嗎?)如果收到證書(shū)后,把另外一半款付清,票也收到了,要怎么做賬?謝謝老師
?借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:其它應(yīng)付款暫估款 負(fù)數(shù),按發(fā)票做借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,供應(yīng)商,付款繼續(xù)做借:其它應(yīng)付款(供應(yīng)商)貸:銀行存款?