按實(shí)際交所得稅,優(yōu)惠之后算的
老師您好,公司是小微企業(yè),所得稅稅負(fù)在計(jì)算時(shí),應(yīng)納所得稅額指的是小微優(yōu)惠的還是指優(yōu)惠后實(shí)際繳納的所得稅額
老師,現(xiàn)在小微企業(yè)有優(yōu)惠政策,不到100萬(wàn)的減按25%,再按20%交稅,那所得稅稅負(fù)稅務(wù)局告訴我是2那這個(gè)稅負(fù)是要優(yōu)惠后還是優(yōu)惠前??jī)?yōu)惠前是實(shí)際利潤(rùn)*25%算嗎
老師,所得稅稅負(fù)預(yù)警指標(biāo)指的是小微企業(yè)優(yōu)惠政策后算的稅負(fù)預(yù)警指標(biāo)還是說(shuō)是按正常25%稅率算的預(yù)警指標(biāo),實(shí)際稅負(fù)是還可以這個(gè)基礎(chǔ)上再按小微企業(yè)優(yōu)惠折算
老師,小微企業(yè)所得稅是按季度應(yīng)納稅所得額的20%匯算預(yù)繳,然后到年末按照優(yōu)惠政策減按50%計(jì)算。還是每個(gè)月都可以減按50%呢
老師,如果收入是4000萬(wàn),所得稅稅負(fù)率為0.5%,那利潤(rùn)總額應(yīng)該怎么算?是多少?這個(gè)稅負(fù)率是按小微企業(yè)稅率2.5%優(yōu)惠完計(jì)算的所得稅額還是沒(méi)有優(yōu)惠直接按25%的稅率計(jì)算出來(lái)的?
你好,題目是這么說(shuō)的,在設(shè)備使用后第四年預(yù)計(jì)進(jìn)行一次改良,估計(jì)改良支出80萬(wàn)元分兩年平均攤銷。使用后第四年,為什么支出會(huì)發(fā)生在第五年和第六年年末呢。為什么不是在第四年和第五年年末呢
老師,小規(guī)模沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么記賬,實(shí)際是老板幫朋友開(kāi)的小額,賬務(wù)處理怎么弄發(fā)票是肯定回不,不做成本么?還是隨便做了年報(bào)時(shí)候再調(diào)整?
齊老師,你好,我們公司現(xiàn)在有個(gè)情況,客戶要我們生產(chǎn)一個(gè)產(chǎn)品,這個(gè)產(chǎn)品要開(kāi)模,于是我們和客戶協(xié)商模具費(fèi)由客戶出,等達(dá)到一定的業(yè)務(wù)量,我們返還模具費(fèi),然后我們?nèi)フ夜?yīng)商,和供應(yīng)商簽訂了一份模具合同,我們付錢給供應(yīng)商,采購(gòu)到一定量,供應(yīng)商返還我們模具費(fèi),這種復(fù)雜的業(yè)務(wù)票要怎么處理,會(huì)計(jì)分錄該怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司賣水果的,當(dāng)時(shí)在農(nóng)戶手里收的15019斤蘋(píng)果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元,目前是在去年12月已經(jīng)做成本里了,但損耗這2906元沒(méi)有單獨(dú)做賬,這個(gè)怎么補(bǔ),補(bǔ)到今年1月份或者3月份可以嗎?科目怎么做哈,
您好,a105000表格里第18行利息支出,是不是如果利息支出是向銀行貸款產(chǎn)生的利息就可以不填數(shù)據(jù)了
老師請(qǐng)問(wèn)交易性金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值 是只要公允價(jià)值變動(dòng)就考慮公允價(jià)值變動(dòng)損益么 還是只有年末才考慮呀
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂之前有個(gè)林久時(shí)老師專業(yè)講建筑行業(yè)的,現(xiàn)在還有哪位老師在講哈?
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)需要滿足哪些條件?享受哪些稅收優(yōu)惠政策
老師外貿(mào)公司,在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候匯兌損益,怎么算
生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)胚布,打板費(fèi)如何做分錄,
也就是100萬(wàn)內(nèi)就是稅率5%,這樣算之后的稅負(fù)?
是的,稅負(fù)這個(gè)稅局看實(shí)際交過(guò)去的