你好 附表二26-28欄 還有35欄 表四不填寫的
老師:外貿企業出口貨物,國內采購的進項已經通過勾選平臺退稅認證了,請問在填寫在附表二的什么欄次?
老師外貿企業的出口商品進項稅額填在附表二的哪欄??附表四是否需要填寫
老師外貿出口企業免稅 ,進項稅轉出增值稅附表二應填在哪欄?謝謝
老師,商貿企業的出口退稅進項票認證后需要在增值稅附表二上填報嘛?
外貿企業申報增值稅時,附表二進項稅額需要手動填嗎?填在哪一行?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,12月出口了,開具了出口發票,出口商品的進項發票也取得了,附表二26欄是本期認證相符且本期未申報抵扣是嗎??填26欄嗎
還沒有去出口備案呢
先去備案才可以出口 你現在應該沒有退稅勾選的選項吧
是的,那我一月要怎么報增值稅呢??我還沒有出口備案
去備案 先不要勾選發票
嗯嗯,好的。備案和這次申報增值稅沒什么關系吧
沒有關系 你沒有開銷售發票吧
12月開了38萬的出口發票,進項發票也開過來了,在電子稅務局我沒有做任何操作,備案是在外貿企業出口退稅系統做嗎??
不是 去當地所在地的海關那邊 你的執照有進出口業務的嗎
有的,就是稅務那邊沒有備案
那你去稅務局那邊備案
是下載外貿企業出口退稅那里備案然后提交數據到稅局嗎
你好 是的 是的 是的
行,不懂再問下,生產企業一般貿易做過
你好 兩個差不多 但是申報的和勾選都不一樣
郭老師,我的外貿企業備案表沒有打印,找了下都不可以打印了,怎么辦?備案文件已經生成
你好 你們去稅務局大廳那邊問下來