你這個往來款你最后支付的時候就會屏障的嗎?就你收到這個錢放到往來款,那么你支付的時候就平帳了,那么這個差額這一部分直接注意你的收入費用。
我們公司掛靠在A公司做的工程項目怎么核算?采購設備以及工程款是由我們公司付款給A公司,A公司再轉給供貨方。工程結算也是甲方轉到A公司的公戶。開票都是A公司向甲方開票,供貨商也是開進項票給A公司。請問: 1、這個工程業務我們公司需要內外賬一起核算么?2、我們付給A公司的貨款怎么支付比較好?是掛往來?還是走私戶付款? 3、工程結算款我們要怎么收呢? 還是說全部走內賬,不需要做外賬了?
我們公司是甲方請來的商業管理公司,合同規定首年我方的收入不足以支付全部支出的差額部分由甲方承擔.平時賬務處理中甲方匯入的資金都是走的往來款,現在想平了往來款,該怎么處理?
甲方要付我們的一部分工程款,要求給我們按農民工工資走一部分。 工程款給我們公司員工的,現在有兩種方法,老師看哪個比較合理? 一是我司員工平時實際的工資正常發(比如小A工資7000元,公司發7000元。甲方為走賬再發5000元)。5000元甲方發放,甲方報個稅。甲方發小A的5000,小A再轉回老板個卡(這些本就是工程款)。這樣的話,錢要轉來轉去,員工會多產生個稅,怎么解決 二是員工的工資分解兩部分(比如小A工資7000元,甲方發5000元(甲方發放,甲方申報個稅),我司發2000元(我司就發放和申報這2000)。這樣的話公司這幾個月的工資總額會突然減少,這樣有什么影響?計提工資該怎么處理
老師,股權轉讓后應收被轉方款項為20萬,23年年底的時候商定說是收不回來這部分錢,就計入了營業外支出——無法收回款項;今年對方資金充足了有說可以支付了請問我怎么賬務處理?是計入未分配利潤還是營業外支出紅字
收到的時候借銀行貸往來,支出的時候借費用貸銀行
那你支付的時候為什么要借費用了?支付的時候還是戒網來呀。
借,往來,打錯字了,不好意思
那我現在已經做了費用了咋辦?
調整一下吧。 借,其他應付款 貸,費用類