同學你好:會計分錄: 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-銷項稅(增值稅) 借:主營業務成本 貸:庫存商品
老師,我們是采礦企業,我們采出來的石頭加工成石材,我們的原材料怎么入?直接放在生產成本直接材料?然后再從直接材料轉化為庫存商品?
請問老師,我們是生鮮企業采購回來的商品直接銷售出去怎么做收入結轉成本,分錄應該怎么寫?
上月購原材料作了分錄借:庫存商品 貸:應付賬款結轉成本借:主營業務成本 貸:庫存商品 現在老板要求調出來當材料出,做去其他業務收入,請問沖紅分錄怎么寫,轉換成售材料的分錄怎么寫,謝謝
我想咨詢一下單位屬于貿易行業,之前我們單位椒直接外購商品,然后形成我公司的主營業務收入,現在我們還是外購同樣的的商品,但是我們拿出來一部分商品來進行委托加工成另外一種商品,然后銷售的話,直接采購進來銷售的分錄怎么做?然后經過加工之后的另一種商品應該怎么做分錄?
請問生產加工企業購進來的原材料后期直接對外銷售了,購進是按照原材料入賬的,那么銷售的時候結轉時怎么結轉呢,按照原材料還是庫存商品?分錄怎么寫?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
不走庫存采購完直接出怎么做分錄啊?
同學你好,會計分錄: 借:主營業務成本 貸:銀行存款(現金或應付賬款等)
好的,謝謝老師!
同學你好,不用客氣。