您好!是按照超過的金額報稅的哦。
老師,你好!這個是個體戶,雙核定的,但是本季度開發票金額超過核定金額。增值稅已經申報了,但是這個個人經營所得申報的時候是零,會不會有問題的?這個個人經營所得怎么申報?
老師,個體戶核定征收,開票金額超過核定的金額,個人所得稅經營所得要怎么交稅?是全額算稅還是超過的部分算稅
個體工商戶定期定額超過定額收入后全額交稅,這個經營所得的個人所得稅是怎樣計算的?
個體工商戶定額54000但是已經超過這個定額了。請問個人所得稅匯算清繳的時候按54000還是超過的金額報稅呢?
商貿個體免征印花稅嗎?超過定額3萬是含稅金額交所得還是不含稅金額交所得?所得稅稅率經營所得也是按超額累進稅率還是全額按1%繳納個體的經營個稅
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
請問我在電子稅務局申報。但是城建稅和教育費以及地方教育費附加都出現雙份。 相當于報重了。我要去哪點修改呢
你可以去作廢申報或者更正申報
650022.88的營業額全額繳款個人所得稅。
你如果報錯了可以去更正申報的