您好,根據貴司這種情況,最好根據實際發放薪資,在次月調整上月多計提或者少計提的應付職工薪酬。
老師,問你個問題。我們現在發一月份,七月份這倆月工資。我本來從今年三月份每個月補助1500元,但是因為特殊原因,現在八月份了領導又說那個補助的不要提現在工資表里,但是我已經做了計提工資掛賬了,我們計提工資掛賬都是分部門掛的,沒有具體到人員。還有一位同事,本來說的一月5000元,工資也計提了,但是現在又說一月只發2000元。我現在能不能把這個人的工資咋樣做的我的補助工資里?
老師,我方新公司,8月開始建賬,做工資。每月計提工資,但是每月因為發放時間、人事核算不認真等因素,每月計提和實際發放不一致,我現在做12月的賬呀,怎么解決一下這個不一致的問題。
老師,請教,我家公司總拖欠工資,我每個月計提當月工資入費用,而個人收入申報系統按每月實際發放數申報的,比如,20年9月發放了7、8月兩個月,就申報7-8月工資,在7、8月當月沒有發放工資的就零申報收入,這樣做下來,9一12月工資計提了但是沒有發放,我在個稅收入零申報了,今年21年1月發放了,那這個9一12月工資是21年1月申報?對嗎?我覺得好像做錯了,老師,是不是計提后就要申報個稅才對呀?是不是,這個1月申報去年20年12月個稅時就全部申報9一12月工資收入?老師,求教!
老師你好,就是我們公司之前的賬是記賬公司做的,他們做工資的時候是當月計提當月發,每個月的工資都是平的,但是現在我是當月計提發放上月的,我的工資就是借方,但事實上我還有一個月的工資沒有發,這個要怎么調整呢
老師我們現在9月了應該做8月的工資計提和發放,之前是代賬會計做的,她沒要過工資表,4月份給了一次工資表只有5萬塊錢的工資她按那個計提了,實際現在工資表出來4月份有11萬多,因為臨時工多每月都不一樣后面5-7月份她都照那個計提的,而且也沒有計提社保和扣個稅,我現在應該怎么做
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
比如9月調8月的,是做一筆分錄,2月總額一致就可以還是做2筆,調8月做一筆,9月的做一筆
您好,是的,次月發放工資時,把應付職工薪酬的差額沖掉就好