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老師節日快樂!請問下,我前幾個季度有虧損,所得稅無計提,現在12月份賬面有營利2萬元,我想請問下,我這月計提所得稅是按2萬元的5%計提,還是要把前幾年的虧損減走再計提?我直接計提現在營利的所得稅可以嗎?那些虧損的匯算清繳時怎么作賬呢

2021-01-02 11:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-02 11:39

(年累計利潤-以前年度虧損)*稅率-之前預繳

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(年累計利潤-以前年度虧損)*稅率-之前預繳
2021-01-02
您好,要減掉再計提
2021-01-02
你好,只要你做了匯算清交,可以彌補虧損的。
2021-03-03
第一個不需要。 第二個年累計利潤總額-以前年度虧損)*稅率-前兩個季度預繳 公式
2021-10-04
首先你在申報的時候看一下,一般所得稅申報的報表從二季度以后就可以帶出來之前的虧損,直接可以彌補的。 如果盈利十萬,今年只要計提10萬的所得稅就可以了。如果之前已經繳了一萬,那你應交稅費—應交所得稅會借方多出來一萬,以后退了就行了。
2021-01-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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