同學(xué)您好 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)有債務(wù)工具投資和權(quán)益工具投資,當(dāng)其為債務(wù)工具投資的時(shí)候需要計(jì)提減值,當(dāng)是權(quán)益工具投資的時(shí)候不需要計(jì)提減值準(zhǔn)備。
老師,一般納稅人銷售自己使用過(guò)的二手車,我截的圖第二個(gè)框框第二條沒(méi)搞懂,購(gòu)進(jìn)時(shí)不允許抵扣但又說(shuō)放棄減免稅申報(bào)繳納增值稅可開(kāi)專用發(fā)票1.03減按3%,不是這一條不能抵扣嗎?為什么又開(kāi)專票?這個(gè)購(gòu)進(jìn)時(shí)的意思是 對(duì)方嗎?
請(qǐng)問(wèn)下:第一點(diǎn)和提示不是一個(gè)意思嗎?為什么又說(shuō)進(jìn)行減值,提示又說(shuō)不計(jì)提減值,如何理解?
老師我申報(bào)附加稅是提示我第一行有減免數(shù)據(jù),不能為0,是什么意思,下圖是我申報(bào)附加稅的提示畫面,和申報(bào)的增值稅數(shù)據(jù)
請(qǐng)問(wèn)我剛提交了加計(jì)抵減的政策聲明,申報(bào)增值稅的時(shí)候加計(jì)遞減表不能填數(shù)據(jù),顯示又讓我填寫聲明表,可是點(diǎn)進(jìn)去又說(shuō)我已經(jīng)提交了這個(gè)表,是因?yàn)閯偺峤凰赃€沒(méi)生效的原因嗎,還是我填錯(cuò)了?
你好,想問(wèn)下,昨天申報(bào)了一般納稅人增值稅,今天發(fā)來(lái)提示說(shuō):一般納稅人應(yīng)計(jì)提未計(jì)提加計(jì)抵減額,請(qǐng)核實(shí)更正,這是什么意思?
中級(jí)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理:EBIT和凈利潤(rùn)怎么換算
老師好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,2024年度本年累計(jì)利潤(rùn)總額13000,2024年已交企業(yè)所得稅費(fèi)用600元,本年凈利潤(rùn)累計(jì)12400元,2024年度無(wú)票支出暫估成本11000元,管理費(fèi)用3000元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元,這個(gè)要調(diào)整出來(lái)交企業(yè)所得稅,要交多少企業(yè)所得稅呢?
我今天上班時(shí)間,幫這個(gè)老板算辦了一點(diǎn)兒私事吧,老板給我發(fā)了一個(gè)五一快樂(lè)小紅包,要不要領(lǐng)呢[笑臉]
請(qǐng)問(wèn)速達(dá)軟件安徽省阜陽(yáng)市聯(lián)系方式有嗎?
老師,國(guó)稅局5月幾號(hào)上班?
生產(chǎn)出口企業(yè),原材料都是國(guó)內(nèi)的,什么樣的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計(jì)利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)的情況下,也要計(jì)提所得稅嗎?是不是按照利潤(rùn)總額的金額乘以稅率計(jì)提遞延所得稅啊?
生產(chǎn)出口企業(yè),全不是進(jìn)口原材料的企業(yè),出口發(fā)生的海運(yùn)費(fèi),分幾種情況處理?如果有海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,是不是意為著就是有賣方負(fù)擔(dān),可以所得稅前扣除,如果按照FOB價(jià)出口,是不是不會(huì)有海運(yùn)費(fèi)的發(fā)票?
你好,老師我們公司去年11月份報(bào)增值稅的時(shí)候有收入,但是到了報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個(gè)體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過(guò)12萬(wàn),還需要做綜合所得匯算清繳么
好的,明白了!謝謝老師!
同學(xué)您好 不客氣^_^加油?
好的,謝謝
同學(xué)您好 手指太大了把感嘆號(hào)打成問(wèn)號(hào)了