你好,跨年的發票沖紅了,賬務處理是 借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業務成本 不影響上年利潤,所得稅的?
我想問一下,跨年發票沖紅的賬務處理,主要是增值稅和企業所得稅
老師,請問跨年的發票沖紅了。賬務處理怎么處理呢?對上年的企業所得稅有影響嗎
紅沖以前年度的代開專用發票,賬務怎么處理?企業所得稅怎么處理?
請問老師 跨年發票紅沖不要了 怎么做賬務處理
如果23要紅沖22年開具的銷售發票,這樣會影響22年的收入,這個操作對賬務處理和稅務上都有什么影響呢
老師,這個月補了去年的收入,已經更正了去年12月份的增值稅申報表,交了增值稅,賬上是這個月借:應收賬款貸::以前年度損益調整應交稅費——應交增值稅,還需要調整其他報表嗎?
有限合伙的法定代表人一定是自然人嗎,不可以是有限公司吧
老師你好,掛車車船稅是享受減半政策吧,為什么電子稅務局申報的時候不顯示減半呢
老師好,下載章程去哪個網站
老師,我是一般納稅人,我公司開的普票,做賬時應該當做成本嗎
1.資產和財產兩個是不是一個意思? 2.資金是啥意思是不是就銀行存款?
老師,請問下會計學堂的無憂班,聽中級課程是聽直播課,還是聽錄播課呢?
老師這個數怎么算的?我算的對吧
同一筆款,轉款后因為賬戶有誤被退還,次日又重新支付的,如何做賬?是否只留一份原始憑證即可,還需要復印多份做賬嗎
老師,固定資產報廢怎么做賬?涉及到交稅嗎?老師,固定資產報廢怎么做賬?需要交稅嗎?
那老師您的意思就是沖減我當月的收入成本,上年的企業所得稅還是按12月份申報的數字匯繳對嗎
你好,是的,是這個意思?
好的 感謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝