同學(xué)你好,把折舊補(bǔ)足了。后期按4年攤銷(xiāo)就可。
請(qǐng)問(wèn)一下,老師,固定資產(chǎn)建賬的時(shí)候,按去年的數(shù)據(jù)做下來(lái),每月折舊額不一樣,是因?yàn)橐郧澳甓扔刑嵴叟f,之后很久一段時(shí)間又沒(méi)計(jì)提折舊,后面前任的會(huì)計(jì)重新計(jì)提折舊的時(shí)候用原值減殘值減累計(jì)折舊這樣去計(jì)提的,導(dǎo)致現(xiàn)在我按賬上余額做下來(lái),算出來(lái)的折舊不一樣,這應(yīng)該怎么弄呢
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)如果之前的會(huì)計(jì)在選擇計(jì)提折舊年限時(shí)選擇錯(cuò)了,本來(lái)應(yīng)該是4年的,選擇了10年,請(qǐng)問(wèn)后續(xù)我這邊計(jì)提折舊時(shí)怎么更改,是補(bǔ)計(jì)提折舊嗎?還是怎么操作?
老師,我賬套的固定資產(chǎn)計(jì)提折舊后,我發(fā)現(xiàn)出錯(cuò)了,查找到原因是當(dāng)初錄入固定資產(chǎn)卡片的時(shí)候,累計(jì)折舊科目選擇錯(cuò)誤了。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么調(diào)整?因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)卡片不能修改哦。
請(qǐng)問(wèn),財(cái)務(wù)軟件里的固定資產(chǎn)卡片年限錄錯(cuò)了,錄的3年,應(yīng)該是五年,已經(jīng)計(jì)提折舊有2年了,每月的計(jì)提折舊都是錯(cuò)的,現(xiàn)在怎么操作?是直接在固定資產(chǎn)卡片里改一下,前面的錯(cuò)的不管,將錯(cuò)就錯(cuò),還是應(yīng)該怎么弄?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)一下固定資產(chǎn)折舊年限,之前錄固定資產(chǎn)的年限太長(zhǎng)了,現(xiàn)在要調(diào)整固定資產(chǎn)年限,是怎么操作?比如一個(gè)資產(chǎn)金額100萬(wàn),原來(lái)折舊年限是10年,已經(jīng)計(jì)提折舊3年,現(xiàn)在想改成折舊年限為5年,怎么操作?謝謝!
也不是不夠分老師,就是外賬利潤(rùn)有20萬(wàn),內(nèi)賬利潤(rùn)只有10萬(wàn),我的意思是按外賬分這20萬(wàn),實(shí)際根本沒(méi)這么多錢(qián)分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷(xiāo)的時(shí)候都沒(méi)錢(qián)分,怎么辦
老師按,外賬分紅,暫時(shí)還不夠分,是不是計(jì)提的時(shí)候就把分紅個(gè)稅申報(bào)了,還是實(shí)際付款的時(shí)候再申報(bào)個(gè)稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒(méi)錢(qián)分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬(wàn),按外賬凈利潤(rùn)20萬(wàn),按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(wàn)(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒(méi)錢(qián)分,因?yàn)橘I(mǎi)了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費(fèi)用,然后匯算清繳的時(shí)候可以加計(jì)扣除。24年的時(shí)候沒(méi)有這個(gè)費(fèi)用,但是匯算清繳的表默認(rèn)灰色有勾選,然后這個(gè)表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報(bào)。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬(wàn),按外賬凈利潤(rùn)20萬(wàn),按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(wàn)(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒(méi)錢(qián)分,因?yàn)橘I(mǎi)了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤(rùn)分紅還是按外賬利潤(rùn)分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個(gè)人應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)38365.8元、住房公積金44508元;代扣個(gè)人所得稅9215.73元,銀行實(shí)付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務(wù)報(bào)酬還是正常薪資報(bào)個(gè)人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報(bào)了第二年還沒(méi)申報(bào)匯算清繳那第三年可以彌補(bǔ)第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補(bǔ)第一年的虧損嗎
老師,可以在同一個(gè)月份把之前的少計(jì)提的折舊補(bǔ)足嗎?
同學(xué)你好,你可以同一個(gè)月份提足。
謝謝老師
同學(xué)你好,不用客氣。