你好,這種情況是用填專項扣除的
您好老師,請問我上個月認證抵扣的增值稅有留底,這個月填申報表的時候還需要填附表2嗎?上月留底11000多,這個月銷項6400多,這個月沒進項,是不用交稅的。但是附表2是否需要填寫呢?謝謝!
老師,平時不交個稅,年底的時候回多發工資,會交個稅,這種情況用填專項扣除嗎?謝謝
老師,你好,平時不交個稅工資比較低,年底的時候會多發點,這時候就超出了5000,這種情況用填個稅專項扣除嗎?
老師好,公司打算注銷,請問2月中旬已經發放了1月工資,請問可以在月底把2月份的工資也發了嗎?這種情況下,計算2月份個稅的應納稅額時需要扣除免征額和專項附加扣除嗎?謝謝
老師,我們公司員工,專項扣除項目都采集好了,然后這個月申報個稅的時候會出現要交個稅的情況,就是專項扣除系統不會自動扣除,這個是不是要申報個稅的時候,要填報一下專項扣除的金額嗎
(1)2日,銷售M商品一批給乙公司,開具的增值稅專用發票上注明售價為1000000元,增值稅稅額為130000元。該批商品實際成本為850000元。由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業折扣,并在銷售合同中規定現金折扣條件為:2/10、N/30,且計算現金折扣時不考慮增值稅。當日甲公司發出M商品,乙公司收到商品并驗收入庫,滿足收入確認條件。甲公司基于對乙公司的了解,預計乙公司在10天內付款的概率為85%,10天后付款的概率為15%。乙公司于9月11日支付貨款。求分錄以及計算過程
老師去年沒有繳稅的是不是就填零?
你好老師如圖所示 收款不應該是借方應收賬款? 他怎么是相反 收款在貸方
老師,有個2022年的項目金額15萬左右(批發零售環節免稅農產品銷售),當時老板自己墊資供的貨物,現在甲方才讓開票撥款,但是當時購買了貨物的供應商現在聯系不到,開不上進項發票了,這種怎么處理比較妥當呢?
老師用未分配利潤直接轉入投資款,需要交稅嗎?
我想請問一下,運輸公司開給運輸公司能開嗎
什么方法計提折舊都是首月不計提嗎
我公司行業那里寫的是房屋建筑業,經營范圍里面有建筑安裝,空調銷售等很廣泛,現在我跟客戶簽訂一個賣空調的個體,我買進來空調再賣給客戶,需要我們包安裝。我這個是混合銷售還是兼營呢?我怎么給客戶開票呢?
老師好,公司經常有員工申請備用金去給客戶送禮,這種怎么把控費用呢,誰也不知道他到底送沒送呀
全年一次性獎金收入 稅率表怎么交稅的
這個扣除年度是選2020還是2021呢
你好,專項扣除的扣除年度是選2020年。
這個選2020嗎?
老師,這個專項扣除是扣除50年的薪金所得嗎?
老師,這個專項扣除是扣除2020年的薪金所得嗎?
你好,是選擇2020年度 是扣除2020年的專項扣除
年底發工資在21年啊,這個就直接扣出了嗎?
你好,雖然工資是在21年發放,但是所得期是2020年啊?
現在讓填的是20年的專項扣除?
你好,是的,是2020年的專項扣除,而不是填寫2021年的?