收到廠家返利要去稅務(wù)局開具紅字發(fā)票,然后根據(jù)紅字發(fā)票入賬. 借:應(yīng)收賬款(庫存商品) 貸:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出). 借庫存10 貸應(yīng)付賬款10 收到返利 借庫存-2 貸應(yīng)付賬款-2
請問老師 我給廠家付款10萬 廠家給我們發(fā)貨12萬 2萬算返利 怎么做帳 借一應(yīng)付帳款10萬 貸一銀行存款10萬 借一庫存商品12萬 貸一應(yīng)付賬款10萬 貸一 2萬
請問老師 從廠家購進(jìn)一批貨物10萬 付廠家款 8萬 返利2萬 怎么做賬 借 庫存商品10萬 貸 應(yīng)付帳款10萬 借 應(yīng)付帳款 10萬 貸 營業(yè)外入一返利 2萬 貸 銀行存款 8萬
商品訂購 分錄:借 庫存商品 8萬 貸 應(yīng)付賬款 8萬 支付貨款 分錄 借 :應(yīng)付賬款 10萬 貸:銀行存款:10萬 收到11萬的發(fā)票 : 結(jié)轉(zhuǎn)商品成本:借 主營業(yè)務(wù)成本 20萬 庫存商品 20萬 收到發(fā)票11萬的賬務(wù)如何處理,
請問老師,假設(shè)貨物10萬,稅1.3萬,總款11.3萬,這樣做分錄對嗎? 沒收到發(fā)票,沒給貨款,但已收到貨 借∶庫存商品10萬 貸∶預(yù)收賬款 10萬 收到發(fā)票,沒給錢 借∶預(yù)收賬款10萬 應(yīng)交稅費–進(jìn)項1.3萬 貸∶應(yīng)付賬款11.3萬 給錢 借:應(yīng)付賬款11.3萬 貸:銀行存款11.3萬
請問老師上月多付供應(yīng)商20萬 本月貨款30萬,把上月20元抵扣,還有10萬沒有付 上月是借:應(yīng)付賬款20萬 貸:銀行存款20萬 本月是借庫存商品30萬 貸:應(yīng)付賬款30萬 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 下面這個分錄怎么寫
重慶某公司答應(yīng)借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協(xié)議),實質(zhì)是贈與我公司一億。現(xiàn)在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權(quán)。 現(xiàn)我公司用著一億債權(quán)實繳注冊資本,要繳企業(yè)所得稅嗎?
酒店服務(wù)型行業(yè),注冊資本200萬,資產(chǎn)實質(zhì)3500萬,借款3600萬用于經(jīng)營,欠貨款200萬,實質(zhì)經(jīng)營虧損,無法達(dá)到1年內(nèi)還款,利息也未進(jìn)行計提,面臨高個稅稅務(wù)風(fēng)險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
老師 是貨來了10萬 付款8萬 2萬是返利
同學(xué),你好,是的,這個相當(dāng)于,當(dāng)時貨的沖回,所以要紅票沖。