你好,個人去稅局代開發票給你們,這個是沒問題的,沒有風險,不開才有風險
想問一下 我們跟房產中介公司簽租房合同,租金和押金也是對公付給房產中介公司的,他們給過來的租金發票是房東個人代開的,中介只是代收租金不給開票,且我們沒法和房東個人簽合同,這怎么合理解決入賬問題?怎么操作才算符合要求
請問,我們是房地產開發公司,經過房產中介幫我們賣房子,雙方簽訂合同,我們給他們傭金,但是對方公司是公司性質的,但是沒有對公賬戶,也不想通過公司開具發票,想以個人名義去稅務局帶開發票,然后給我們,我們有什么稅務風險嗎?
我們公司(廣州)和一個供應商實際發生了服務,也有簽合同,我們也付款給對方了。但是 對方公司沒有開票給我們。對方公司現在已經注銷,無法開具發票了。然后,現在對方用他們另外一家公司開發票給我們,請問這個發票我們公司可以接受嗎?(另外這家公司和我們沒有發生業務,沒有聯系)
老師好,我們是房產中介公司,有個開發商是跟我們合作的,他們賣了套房子,客戶貸款成功想通過我們公司公賬代收房款,也就是銀行把錢轉到我們公賬上,收到再轉給開發商,不是我們介紹客戶買的。我們可以代收嗎?這種合法嗎?需要交稅嗎?
我們是房產代理公司,支付合作的中介公司傭金,但是對方沒有給我們開票,我們就直接扣了6個點的稅錢后由出納轉給對方經紀人個人賬戶,請問這種支出怎么做分錄呢?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
可是我們雙方是以公司名義簽訂合同的,他以個人名義去開發票,不就和合同對應不上了嗎,
你好,雙方是以公司名義簽訂合同,不能用個人名義去開,不然就改合同,改個人名義的
個人是沒有資格做房產中介的,如果中介公司做一個委托我們付款到個人的委托書,蓋他們公章,我們付款到個人卡上,這樣有風險嗎?
你好,有風險,明明是公司,為什么要委托個人去收款,即使個人收款了,發票還是要合同簽訂的對方公司去開
因為對方雖然是公司。但是沒開過票,沒從對公結算過,沒有會計,不會操作稅務申報這一塊,我也是無語了,不知道怎么做才是合規的?想請教一下
你好,若真的要個人收款,個人去開發票,那這個就不用這份合同了,個人沒有資質去做房產中介,那發票就要開另外的名目,可以開服務費類的