這個可以計入營業(yè)外收入的
收到的發(fā)票,比實際付款金額多了幾毛錢,應該怎么寫分錄,老會計說走現(xiàn)金,怎么走現(xiàn)金呢?走現(xiàn)金需不需要對方提供收據(jù)呢
老師您好,請問收現(xiàn)金實際收到比應收的多了幾毛錢怎么做賬呢?
老師,請問銀行扣電話費實際金額比收到的發(fā)票多了幾毛錢分錄可以怎么處理呢?
老師好,就是實際收到的應收款項金額比應收的金額多出來的錢怎么計入
老師好,開票金額比實際收款金額多了6分錢,怎么做賬?少收的6分錢應該怎么入賬?
老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務成本,然后為了防止成本倒掛一直不結轉(zhuǎn),勞務成本期末余額比較大,這樣合理嗎?最準如果公司注銷,怎么處理勞務成本
老師,我看代賬公司把餐飲業(yè)的工資做到了勞務成本,然后為了防止成本倒掛,勞務成本一直都沒有結轉(zhuǎn)過,(因為老板隱瞞收入)這樣是不是不合理,其實餐飲員工的工資是不是也可以都計入費用啊,費用大不會出現(xiàn)成本倒掛,沒什么風險吧
甲公司與乙公司共同經(jīng)營一個項目.(雙方公司都是建筑勞務)甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協(xié)議.然后投資款可直接打給甲公司嗎..稅務這塊有風險嗎.稅務應該怎么做賬
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調(diào)增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒有電子章,請問要做業(yè)務電子章怎么做?我們有實物的業(yè)務章,公章。反正就是沒有電子章
老師關鍵是餐飲業(yè)當天的收入是第二天一筆進入銀行的,做了預收賬款,然后有些開發(fā)票了就做了主營業(yè)務收入,沖減了預收,還有一部分不開發(fā)票,要做無票收入把預收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發(fā)票做附件,要好一點吧,
甲公司與乙公司共同經(jīng)營一個項目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協(xié)議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
賬面有房租的待攤費用,還有另外的長期待攤費用,小規(guī)模所得稅匯算填寫的表里只有長期待攤費用,那待攤費用要填嗎?
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發(fā)票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預收賬款
老師前期收款記了預收賬款,后面也不開發(fā)票了需要把預收轉(zhuǎn)無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現(xiàn)實啊,比如餐飲業(yè),怎么附合同
二級科目計入什么呢?
營業(yè)外收入的其他里面
好的,謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好