同學(xué),你好,查看下明細(xì)賬,看下是哪個(gè)二級(jí)科目導(dǎo)致
老師 請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收和其他應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),導(dǎo)致資產(chǎn)為負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)整
內(nèi)賬資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)平
為什么科目余額表應(yīng)收賬款是平的,資產(chǎn)負(fù)債表卻出現(xiàn)應(yīng)收賬款正數(shù),導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,要怎么調(diào)平
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)怎樣結(jié)轉(zhuǎn)
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)怎樣結(jié)轉(zhuǎn)
老師,你的意思是把固定資產(chǎn)的折舊做,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸累計(jì)折舊,然后再根據(jù)當(dāng)月的收入按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這樣做嗎
老師您好,加油工損壞客戶車輛應(yīng)賠償10000,保險(xiǎn)公司賠償5000給加油站,加油站自行賠付5000.請(qǐng)問老師怎么入賬,謝謝!
老師,修蓄水池沒有發(fā)票,報(bào)銷時(shí)填成其他招待費(fèi)或者其他,發(fā)票齊全可以嗎
老師,做銀行貸款報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表中年初數(shù)為1385.17,年末數(shù)為-31172.76,在現(xiàn)金流量表中的支付的稅費(fèi)應(yīng)該怎么填?
暫估入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本,跨年收到發(fā)票,賬務(wù)如何處理
沒聽明白老師,游樂場(chǎng)固定資產(chǎn)的折舊為什么要先計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用啊
老師,請(qǐng)問已現(xiàn)金形式發(fā)給員工的餐補(bǔ)是屬于工資還是福利費(fèi)?
老師,我問下增值稅納稅表進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣成功,當(dāng)時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)。申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額是自己填的金額。現(xiàn)在需要怎么處理能合理劃算些?
老師您好!收到貸款利息補(bǔ)貼,應(yīng)該是沖減對(duì)應(yīng)的費(fèi)用,還是做營(yíng)業(yè)外收入呀
在填報(bào)2024年報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)上一年會(huì)計(jì)填報(bào)的數(shù)據(jù)有誤,管理費(fèi)用多填寫了金額導(dǎo)致電子稅務(wù)局的報(bào)表上利潤(rùn)是虧損的,但實(shí)際財(cái)務(wù)報(bào)表上是盈利的,在報(bào)2025年的時(shí)候需要調(diào)整前期錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)嗎?
稅金及附加里
那就是少計(jì)提,就補(bǔ)提
怎么分錄呢?
借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)
這個(gè)內(nèi)賬哦,不涉及交稅吧
你不是應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)么
就是啊,我才來(lái)這個(gè)公司,也沒做多久,才一個(gè)月左右,也不懂,哎。。。。。
因?yàn)槟阍瓉?lái)在借方,要么多交了,要么少提了
好的,謝謝老師,我再看看,
嗯親愛的同學(xué),不客氣的哈