您好,進項可以抵扣,車輛購置稅計入汽車固定資產原值中
老師,我們是2020年一月新辦的企業,8月這個月打算申請一般納稅人,在6月份購買了車輛,購買車輛的進項稅額可以用來抵扣嗎?目前車輛發票還沒有入賬,發票也沒有認證!
老師車輛購置稅進口環節征稅時,個人在4s店買外國車,不是不用交進口車輛購置稅嗎?四s店在進貨的時候。他是賣方,他也不用交進口車輛購置稅,那到底誰交的進口的車輛購置稅?
老師這個公司購買汽車,購置稅在發票是是沒有體現嗎?進項可以抵扣嗎?個人購買也是交了進項稅額的嗎?車輛購置稅是單獨核算嗎?
購置汽車摩托車游艇自用發生的進項稅額可以抵扣嗎?不是外購用于集體個人不可抵扣嗎
你好老師,物流公司購進運輸車輛繳納車輛購置稅才能抵扣進項嗎還是發票認證就可以抵扣進項
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
老師,車輛購置稅是怎么算的,
車價格乘以10%=車輛購置稅