你好,嗯嗯,之后都要復印一下的呢
老師您好,一家公司今年2月才成立,外賬是外包的,現在要做內賬,之前一直沒有做內賬。那開始著手內賬的話:就需要先建賬套。期初數據是根據外賬賬套上的期初數據錄入是嗎?內賬數據是必須要從營養執照成立日期開始做賬嗎?還是可以隨便挑選一個月份開始做內賬?內賬需要打印憑證嗎?內賬會有審計審查嗎?謝謝老師
我們公司要建內賬 從六月開始 可是之前的發票都給了代賬會計 現在內賬沒有憑證怎么辦 以后給內賬會計的發票都要復印一份嗎
您好!我是出納崗,我想問一下如果單位兩本賬,分內外賬,之前的會計都是讓把外賬的原始憑證復印放到內賬,然后還有一些內賬的單證,加一起組成內賬憑證,但是新來的會計告訴我以后外賬的不用復印了,說這樣是重復記賬了,內賬就只是單純的內賬票據了,我現在有點懵了
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復說可以直接在2025調整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應收款
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
老師,請問員工社保每月有在工資中扣除,但實際未增員成功,導致幾個月都未繳納社保,后來將這幾個月的社保費返給了員工,該如何入賬
專項扣除養老保險是當季數值還是1到6月底的累計數值?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
老師,請問原本對方給我們開票9300,對方要求開專票加稅點,我們給了對方稅點錢,那他開票金額應該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費用第二個月是允許減除15000還是30000?最后應納稅所得額怎么算列個工式可以嗎?
匯算清繳里的資產折舊攤銷情況及納稅調整明細表要填寫嗎
老師,招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎?今天審計說是虛假材料
老師,我修改了管理費用和應付賬款科目,接下來我要修改哪個科目才會使得資產負債表平衡
那之前的怎么辦
之前的不能在補了呢,太久了呢
不能補了嗎 為啥呀
那我只看著流水做賬嗎
之前的沒有發票,沒有收據還是個人的賬戶付錢,不能入
這是內賬呀大姐
這個是內帳,那可以,根據流水入賬就行
以后也行嗎 不用發票?
可以 ,內帳只要自己能看懂,真實發生的都可以