稅負=(銷項稅額-進項稅額)/不含稅銷售額,不含稅銷售額=含稅/(1%2B稅率)
老師:銷項含稅金額94594.8 稅額是10882.59 稅負控制在1-2左右,我應該需要供應商開多少進項
老師,你幫我算一下,本月不含稅銷項金額是1668298.31 銷項稅額是214869.38 稅負需要控制到0.01 我的進賬稅額一共有268849.59 那么我需要抵扣的進賬稅額是多少?我還可以開多少銷項金額?
打擾一下老師,我公司不含稅的銷售額4917987.41,交的增值稅稅負控制在10%,你給我算一下需要進項多少?怎么計算進項稅額
打擾一下老師,我公司不含稅的銷售額4917987.41,交的增值稅稅負控制在10%,你給我算一下需要進項多少?怎么計算進項稅額
老師 我的進項稅額:2683.87元, 我這邊增值稅是需要按銷項含稅金額的1%繳納增值稅達到稅負,那么根據我的進項稅額開13個點的銷項發票,可以達到1個點 可以開出多少銷項發票含稅
1-2%=(10882.59-進項稅額)/94594.8/(1%2B稅率)帶入數字這個可以算出來
老師 你看下 公司要求稅負率不能低于1%
87000 是我估出來的數 怎么可以算出來呀
1%=(10882.59-進項稅額)/83712.21 這個進項稅額可以求出來,10882.59-x=83712.21 *1%
老師,剛在忙 數學不好 還是不知道進項是咋算的
x=10882.59-83712.21 *1%? x= 10045.47 ?這個就是進項稅額這個,
好的,老師 我算下
還的一個,因為下單尺寸錯誤 導致供應商做出的產品也錯了,這筆費用請問記什么科目
這個費用是你們自己承擔嗎,不找員工賠償?公司承擔?營業外支出
領導下單報錯了,費用各承擔一半,東西又拿去改
這個公司承擔掛營業外支出,領導承擔,借其他應收款,貸銀行,收到這個領導,借銀行 貸其他應收款,
可以記這個產品成本嗎
我看法做成本不合適,不建議做成本,按你們業務分析,
謝謝老師
好,我先回復別的學員了
拜拜,老師
讓我這邊先結束哈,謝謝