你好 屬于明年的可以 今年的不可以
你好老師,我想請問一下,我公司購買的茅臺酒用于招待,但是今年收入少,招待費太多,我可以先記入營業外支出,然后匯算清繳可以把他列入與公司收入無關的支出里調增嗎?這樣做有什么風險嗎?
老師,今年收到的普通發票可以明年一月份入賬嗎?是購買煙酒的發票,做業務招待費對吧,放今年就太多了
老師:某公司今年沒有收入,但是招待費(煙酒)消費4萬元整。怎么入賬?醫院的話費:定額發票(蓋醫院財務章子)可以入賬嗎?
老師,有個事想請教下哈,是這樣現在匯算清繳我才發現2022年有筆分錄是:借:管理費用-業務招待費,貸:銀行存款,當時是付款了,但是對方沒有發票,今年5月開票回來可以嗎?如果今年開,就是開普票。然后就是我把今年收到發票(2023年開)放在2022年平賬那,不調賬也不調整匯算清繳表,可以嗎?
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
專票可以,普票啊行對吧
不管專票普票都一樣 都是不允許抵扣
那么今年收到的專票全部都要今年抵扣嗎。
抵扣不了 招待費不允許抵扣增值稅 其他的不抵扣放到待認證 但是屬于20年的成本費用得做進去
就是日期是20年開具的成本費用票只能做到20年。20年開具的增值稅專票可以留21年抵扣。賬務上做待認證對吧。那么國稅網不需要處理了嗎
你好 是的 是的 是的