你好!嚴格來說,收入是有確認標準的,你可以參考收入的確認條件來確認。
老師請問我們公司打算注銷了 但是有些往來賬務,賬務就是有些我們開票了但是沒有收到錢 還有就是收到錢了但是沒有開票 還有就是供應商多開的票錢沒有付完那種請問我該怎么處理呢 稅務局一般會怎么處理呢 請問
我們像客戶開一批貨物發票收錢的,但是這個貨物是廠家送給我們的沒有進項發票,那如果我們開出銷項發票算不算虛開發票?
老師,公司有開票收入,有無票收入,轉入對公的錢有,開票收入也有無票收入的,開票了又沒有轉錢進對公的,轉了錢又不開票的,好亂啊!這個月的銷售額申報增值稅我都不知道怎么確定才是正確的,
老師,我想問我們的收入怎么算。有的開了發票,但沒有轉錢,有的轉進錢,沒有開發票,是按那個計算銷售額
有個問題老師,就是我們客戶給我們公戶轉了錢,之后我們沒有開發票給他,這樣會不會掛賬?我們是按開票來做銷售的,這樣是不是等于我們欠了客戶錢?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
哦,那計算增值稅也是要按那個標準走了
您好!是的。也是 一樣的。
那我們繳納稅款的話,要開進項票,這個進項票要根據什么來開?是開了發票的銷售額加上已經付過錢但沒有開發票的嗎?
你好!這個進項票根據你們實際買進的貨物或者服務來開。 至于你有沒有付錢,這個沒關系的,只要收到發票就可以使用
但是,我們要的有的進貨不開發票,價格低,還有有的收入不開發票。所有就導致,我們現在進項票就得需要靠銷售額來算
你好!這個沒辦法,老師只能告訴你這個原理,但是沒有解決辦法。因為唯一的解決辦法就是按實際來,不按實際來就肯定涉及到偷稅漏稅。會計只有核算和監督的只能,沒辦法讓一個違法的事情又合法的