你好,第三方平臺收款會扣服務之類的金額,這個可以發票計入費用就可以,第二個是您企業開的銷項發票?是有一部分銷售沒有開發票的話可以做未開票收入,你說的第三個沒明白你的意思
老師,企業銀行收款為第三方平臺,收款款項和企業拿過來的發票金額是有差距,而且稅控開票系統統計的金額也有差距,銀行這個差距可以通過其他貨幣資金補齊可以不,但其他兩個怎么處理
請問老師,房開企業: 距三年之前,此期間通過pos機對公賬戶收房款,因前期賬目不清楚,pos機因時間太遠了,也無法查具體是哪戶交的款 2020年*月建稅賬時,銀行以當月余額,前期發生金額直接通過其他應付款,導致其他應付款科目余額偏大 2021年開營銷推廣費票幾百萬元,而預收賬款余額數偏少 為了解決其他應收賬余額過大,預收賬款余額偏少,如將房款打包在預收賬款下一個二級科目,銀行按揭必須有POS刷卡查詢記錄,后期收款又必須過賬到公戶,分錄不知如何做啊,麻煩指導,謝謝!
(1)收到代理銀行轉來的財政授權支付額度到賬通知書,通知書中列示的當月財政授權支付額度為480000元。(2)在開展專業業務活動及其輔助活動的過程中取得事業收入100000元,款項已存入銀行。(3)收到從其他單位調入的財政撥款結轉資金50000元。(4)當年通過財政授權支付額度采購一批辦公用品,后發現有質量問題,予以退貨。現接到代理銀行轉來的財政授權支付退款通知書,收到對方公司的全額退款80000元,相應的授權支付額度已恢復。(5)在開展專業業務及其輔助活動過程中發生培訓費等支出60000元,款項已通過單位零余額賬戶支付。(6)動用專用基金購買設備一臺,價值45000元,款項以銀行存款支付,設備已交付使用。而且,該項專用基金是從非財政撥款結余中提取的。(7)某個非財政撥款的專項任務已完成,項目剩余資金50000元。現通過銀行存款將剩余資金退回給原資金撥出單位。(8)該單位有企業所得稅繳納義務。通過銀行存款繳納所得稅250000元。(9)年末,核銷已下達但尚未使用的財政授權支付額度35000元。要求:根據上述經濟業務編制相應的會計分錄。只寫預算會計
求助老師關于攜程平臺應收的問題。 我們是酒店行業,第三方平臺回款有攜程,因為攜程不是直連的,所以都是前臺手動輸入AR賬房費金額,比如房價是139就入139,然后攜程收十分之一的傭金嘛,回款和入的差額是傭金,可以開傭金發票的,開完傭金發票的話,理論上應收就對上了。 但最近發現,他們的傭金不是我們房價的十分之一,是它們定的賣價的差額,所以這樣一來,就對不上了。 他們的傭金肯定比房價的十分之一少,比如139扣除傭金應該結算給我們125.1,傭金是13.9,但是鞋程可能賣130,然后他們就給我們開4.9元的傭金發票了。 求助老師,之前入的AR賬是不是有問題,以后該怎么入AR賬,謝謝解答
老師: 請問一下前期投資3600萬,2023年企業所得稅年報是0,報表等也是0 2024年1月1日開始營業 A:營業前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應該怎么做呀? 1、有票有對公付款有合同 2、有合同有對公付款,無發票, 3、有合同有對公付款,發票金額有多有少的,參差不齊 4、有合同有收據是現金付款的, 5、有合同無收據是現金付款的 6、啥都沒有白條,附付款截圖, B,前期有個代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對上,一般戶對不上,其他工資余額,往來余額等只有一兩個可以對上,其余全都對不上,收入沒有做,前期的長攤情況等也不清楚, 我7月份面試接手的,現在不知道怎么捋? 老師請問我是重新挨著一筆一筆做,還是怎么辦呀?我們是酒店行業,金額小,但是繁瑣,筆數很多, 每天還有當期的很多雜事,老師請問我該怎么做呀?
進料加工新實耗法實操出口退稅及賬務處理
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業的優惠政策,如果第二季度,資產總額超5000萬了,企業所得稅是不是要把第一季度享受的優惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?